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巫溪縣菱角鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度決算公開說明

所屬地區(qū):重慶 - 重慶 發(fā)布日期:2025-09-22
所屬地區(qū):重慶 - 重慶 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/22 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333

一、單位:(略)
(一)職能職責
(略)衛(wèi)生院是由政府舉辦,不以營利為目的。具有公共衛(wèi)生性質的公益性事業(yè)單位:(略)
(1)提供以下公共衛(wèi)生服務:
1.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。
2.掌握(略)工作并對其檢查、考核與評價。
3.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病、精神病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。
4.普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式:(略)
5.提供并組織實(略)預防接種服務,落實國家免疫規(guī)劃。
6.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報(略)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。7.(略)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。
8.(略)管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
9.(略)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。
(2)提供以下提供基本醫(yī)療服務
1.使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。
2.能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置,能開展清創(chuàng)手術。?3.健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。?4.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。5.提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。(二)機構設置
(略)。
二、單位:(略)
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1097.56萬元,支出總計1097.56萬元。收、支與2023年度相比,增加182.60萬元,增長20.0%,主要原因是基本公共衛(wèi)生項目增加、(略)建設項目的投入。
2.收入情況。2024年度收入合計1097.56萬元,與2023年度相比,增加182.60萬元,增長20.0%,主要原因是基本公共衛(wèi)生項目增加、(略)建設項目的投入。其中:財政撥款收入769.64萬元,占70.12%;事業(yè)收入327.81萬元,占29.87%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.11萬元,占0.01%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1097.50萬元,與2023年度相比,增加182.56萬元,增長20.0%,主要原因是基本公共衛(wèi)生項目增加、(略)建設項目的投入。其中:基本支出672.80萬元,占61.30%;項目支出424.70萬元,占38.70%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.06萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計769.64萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加288.65萬元,增長60.0%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目增加、(略)建設項目的投入。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入495.45萬元,與2023年度相比,增加14.46萬元,增長3.0%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目增加、(略)建設項目的投入。較年初預算數(shù)增加164.12萬元,增長49.5%。主要原因是年初預算僅預算基本支出人員經費沒有預算公共衛(wèi)生項目經費預算,項目經費預算由衛(wèi)健委統(tǒng)一編報,再調劑給本單位:(略)
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出495.45萬元,與2023年度相比,增加14.46萬元,增長3.0%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目增加、(略)建設項目的投入。較年初預算數(shù)增加164.12萬元,增長49.5%。主要原因是年初預算僅預算基本支出人員經費沒有預算公共衛(wèi)生項目經費預算,項目經費預算由衛(wèi)健委統(tǒng)一編報,再調劑給本單位:(略)
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
?4.比較情況。本單位:(略)
(1)社會保障與就業(yè)支出52.51萬元,占10.60%,較年初預算數(shù)增加7.07萬元,增長15.6%,主要原因是超額績效納入養(yǎng)老保險繳費基數(shù),養(yǎng)老保險調標。
(2)衛(wèi)生健康支出419.20萬元,占84.61%,較年初預算數(shù)增加157.04萬元,增長59.9%,主要原因是年初預算僅預算基本支出人員經費沒有預算公共衛(wèi)生項目經費預算,項目經費預算由衛(wèi)健委統(tǒng)一編報,再調劑給本單位:(略)
(3)住房保障支出23.73萬元,占4.79%,較年初預算數(shù)無增減。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出344.94萬元。其中:人員經費344.94萬元,與2023年度相比,減少28.94萬元,下降7.7%,主要原因是超額績效撥款收入減少。人員經費用途主要包括單位:(略)
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入274.19萬元,與2023年度相比,增加274.19萬元,增長100.0%,(略)。本年支出274.19萬元,與2023年度相比,增加274.19萬元,增長100.0%,(略)建設項目的投入。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位:(略)
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位:(略)
?(一)“三公”經費支出總體情況說明
我單位:(略)
(二)“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位:(略)
2024年度本單位:(略)
2024年度本單位:(略)
2024年度本單位:(略)
(三)“三公”經費實物量情況
?2024年度本單位:(略)
四、其他需要說明的事項
?(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
因我單位:(略)
(二)機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位:(略)
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位:(略)
(四)政府采購支出情況說明
?2024年度我單位:(略)
五、2024年度預算績效管理情況說明
(一)單位:(略)
根據預算績效管理要求,我單位:(略)
2024年度二級項目績效自評表
狀態(tài):部門審核已審
項目名稱:(略)
基本公共衛(wèi)生服務資金
項目編碼:
(略)T(略)6
自評總分:
100.00
項目主管部門:
067-(略)衛(wèi)生健康委員會
財政歸口處室:
006-社???
部門聯(lián)系人:(略)
胡明軍
聯(lián)系電話:(略)
(略)
資金情況
年初預算數(shù)
全年(調整)預算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權重
執(zhí)行率得分
年度總金額
0.00
10.00
10.00
其中:財政撥款
0.00
10.00
10.00
100
10.00
10.00
一般公共預算
0.00
10.00
10.00
100
績效目標
年初績效目標
全年(調整)績效目標
全年目標實際完成情況
1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務。2.開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,衛(wèi)制定相關政策提供科學依據。保持重點地方病防治措施全面落實。開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度地保護放射人員、患者和公眾地健康權益。同時推進婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結合和老年健康服務、衛(wèi)生應急、計劃生育等方面工作。
1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務。2.開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,衛(wèi)制定相關政策提供科學依據。保持重點地方病防治措施全面落實。開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度地保護放射人員、患者和公眾地健康權益。同時推進婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結合和老年健康服務、衛(wèi)生應急、計劃生育等方面工作。
1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務。2.開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,衛(wèi)制定相關政策提供科學依據。保持重點地方病防治措施全面落實。開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度地保護放射人員、患者和公眾地健康權益。同時推進婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結合和老年健康服務、衛(wèi)生應急、計劃生育等方面工作。
績效指標
指標名稱:(略)
計量單位:(略)
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度(%)
得分系數(shù)(%)
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
7歲以下兒童健康管理率
%

20
20
0
100
20
20

(略)管理率
%

20
20
0
100
20
20

城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距
定性
不斷縮小
1
0
100
20
20

居民健康素養(yǎng)水平
定性
不斷提高
1
0
100
20
20

居民對公共衛(wèi)生服務滿意度
定性
較上年提高
1
0
100
10
10

(二)部門績效評價情況
我單位:(略)
(三)財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位:(略)
??六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
(三)經營收入:指事業(yè)單位:(略)
(四)其他收入:指單位:(略)
(五)使用非財政撥款結余:指單位:(略)
(六)年初結轉和結余:指單位:(略)
(七)結余分配:指單位:(略)
(八)年末結轉和結余:指單位:(略)
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位:(略)
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
(十三)機關運行經費:為保障行政單位:(略)
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位:(略)
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位:(略)
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式:(略)
本單位:(略)
胡明軍(略)。
?
?
收入支出決算總表
公開01表
單位:(略)
單位:(略)
收入
支出
項目
決算數(shù)
功能分類科目
決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款收入
495.45
一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入
274.19
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入
三、國防支出
四、上級補助收入
四、公共安全支出
五、事業(yè)收入
327.81
五、教育支出
六、經營收入
六、科學技術支出
七、附屬單位:(略)
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入
0.11
八、社會保障和就業(yè)支出
68.61
九、衛(wèi)生健康支出
730.96
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城(略)支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其(略)支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
23.73
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
二十三、其他支出
274.19
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
1,097.56
本年支出合計
1,097.50
使用非財政撥款結余和專用結余
結余分配
0.06
年初結轉和結余
年末結轉和結余
總計
1,097.56
總計
1,097.56
?
備注:1.本表反映單位:(略)
收入決算表
單位:(略)
公開02表
單位:(略)
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經營收入
附屬單位:(略)
其他收入
功能分類科目編碼
項目(按“項”級功能分類科目)
小計
其中:教育收費
合計
1,097.56
769.64
0.00
327.81
0.00
0.00
0.00
0.11
208
社會保障和就業(yè)支出
68.61
52.51
0.00
16.10
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:(略)
68.61
52.51
0.00
16.10
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
29.90
13.80
0.00
16.10
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業(yè)單位:(略)
38.71
38.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
731.02
419.20
0.00
311.71
0.00
0.00
0.00
0.11
21003
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構
570.46
258.64
0.00
311.71
0.00
0.00
0.00
0.11
(略)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
570.46
258.64
0.00
311.71
0.00
0.00
0.00
0.11
21004
公共衛(wèi)生
140.79
140.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
基本公共衛(wèi)生服務
140.79
140.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:(略)
19.78
19.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
19.78
19.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
274.19
274.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22904
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出
274.19
274.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出
274.19
274.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注:1.本表反映單位:(略)
支出決算表
單位:(略)
公開03表
單位:(略)
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位:(略)
功能分類科目編碼
項目(按“項”級功能分類科目)
合計
1,097.50
672.80
424.70
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
68.61
68.61
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:(略)
68.61
68.61
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
29.90
29.90
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業(yè)單位:(略)
38.71
38.71
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
730.96
580.45
150.51
0.00
0.00
0.00
21003
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構
570.40
560.67
9.72
0.00
0.00
0.00
(略)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
570.40
560.67
9.72
0.00
0.00
0.00
21004
公共衛(wèi)生
140.79
0.00
140.79
0.00
0.00
0.00
(略)
基本公共衛(wèi)生服務
140.79
0.00
140.79
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:(略)
19.78
19.78
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
19.78
19.78
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
274.19
0.00
274.19
0.00
0.00
0.00
22904
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出
274.19
0.00
274.19
0.00
0.00
0.00
(略)
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出
274.19
0.00
274.19
0.00
0.00
0.00
備注:1.本表反映單位:(略)
?
財政撥款收入支出決算總表
單位:(略)
公開04表
單位:(略)
收入
支出
項目
決算數(shù)
功能分類科目
決算數(shù)
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
495.45
一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款
274.19
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學技術支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會保障和就業(yè)支出
52.51
52.51
九、衛(wèi)生健康支出
419.20
419.20
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城(略)支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其(略)支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
23.73
23.73
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
二十三、其他支出
274.19
274.19
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
769.64
本年支出合計
769.64
495.45
274.19
年初財政撥款結轉和結余
年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計
769.64
總計
769.64
495.45
274.19
備注:1.本表反映單位:(略)
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:(略)
公開05表
單位:(略)
項目
本年支出
功能分類科目編碼
項目(按“項”級功能分類科目)
合計
基本支出
項目支出
合計
495.45
344.94
150.51
208
社會保障和就業(yè)支出
52.51
52.51
0.00
20805
行政事業(yè)單位:(略)
52.51
52.51
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
13.80
13.80
0.00
(略)
機關事業(yè)單位:(略)
38.71
38.71
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
419.20
268.69
150.51
21003
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構
258.64
248.92
9.72
(略)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
258.64
248.92
9.72
21004
公共衛(wèi)生
140.79
0.00
140.79
(略)
基本公共衛(wèi)生服務
140.79
0.00
140.79
21011
行政事業(yè)單位:(略)
19.78
19.78
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
19.78
19.78
0.00
221
住房保障支出
23.73
23.73
0.00
22102
住房改革支出
23.73
23.73
0.00
(略)
住房公積金
23.73
23.73
0.00
備注:1.本表反映單位:(略)
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:(略)
公開06表
單位:(略)
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)
金額
301
工資福利支出
331.14
302
商品和服務支出
310
資本性支出
30101
基本工資
99.60
30201
辦公費
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
31.58
30202
印刷費
31002
辦公設備購置
30103
獎金
30203
咨詢費
31003
專用設備購置
30106
伙食補助費
30204
手續(xù)費
31005
基礎設施建設
30107
績效工資
116.75
30205
水費
31006
大型修繕
30108
機關事業(yè)單位:(略)
38.71
30206
電費
31007
(略)絡及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費
30207
郵電費
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
19.78
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
30209
物業(yè)管理費
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
0.99
30211
差旅費
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
23.73
30212
因公出國(境)費用
31012
拆遷補償
30114
醫(yī)療費
30213
維修(護)費
31013
公務用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
13.80
30215
會議費
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓費
31022
無形資產購置
30302
退休費
30217
公務接待費
31099
其他資本性支出
30303
退職(役)費
30218
專用材料費
312
對企業(yè)補助
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
13.00
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權投資
30306
救濟費
30226
勞務費
31204
費用補貼
30307
醫(yī)療費補助
0.80
30227
委托業(yè)務費
31205
利息補貼
30308
助學金
30228
工會經費
31206
其他資本性補助
30309
獎勵金
30229
福利費
31299
其他對企業(yè)補助
30310
個人農業(yè)生產補貼
30231
公務用車運行維護費
399
其他支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
39907
國家賠償費用支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30299
其他商品和服務支出
39909
經常性贈與
307
債務利息及費用支出
39910
資本性贈與
30701
國內債務付息
39999
其他支出
30702
國外債務付息
30703
國內債務發(fā)行費用
30704
國外債務發(fā)行費用
人員經費合計
344.94
公用經費合計
備注:1.本表反映單位:(略)
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:(略)
公開07表
單位:(略)
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
項目(按“項”級功能分類科目)
合計
基本支出
項目支出
合計
0.00
274.19
274.19
0.00
274.19
0.00
229
其他支出
0.00
274.19
274.19
0.00
274.19
0.00
22904
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出
0.00
274.19
274.19
0.00
274.19
0.00
(略)
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出
0.00
274.19
274.19
0.00
274.19
0.00
備注:1.本表反映單位:(略)
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
單位:(略)
公開08表
單位:(略)
項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱:(略)
合計
基本支出
項目支出
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
備注:本表反映單位:(略)
機構運行信息表
公開09表
單位:(略)
單位:(略)
項目
預算數(shù)
決算數(shù)
項目
決算數(shù)
一、“三公”經費支出


五、機關運行經費
(一)支出合計
(一)行政單位:(略)
1.因公出國(境)費
(二)參照公務員法管理事業(yè)單位:(略)
2.公務用車購置及運行維護費
六、資產信息

(1)公務用車購置費
(一)車輛數(shù)合計(輛)
1
(2)公務用車運行維護費
1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車
3.公務接待費
2.主要領導干部用車
(1)國內接待費

3.機要通信用車
其中:外事接待費

4.應急保障用車
1
(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
(二)相關統(tǒng)計數(shù)


6.特種專業(yè)技術用車
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

7.離退休干部用車
2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車
3.公務用車購置數(shù)(輛)

(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)
4.公務用車保有量(輛)

七、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

(一)政府采購支出合計
其中:外事接待批次(個)

1.政府采購貨物支出
6.國內公務接待人次(人)

2.政府采購工程支出
其中:外事接待人次(人)

3.政府采購服務支出
7.國(境)外公務接待批次(個)

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額
8.國(境)外公務接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額
二、會議費

三、培訓費

四、差旅費

備注:1.本表反映單位:(略)
?
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