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中共巫溪縣委調(diào)研信息中心2024年度決算公開說明

所屬地區(qū):重慶 - 重慶 發(fā)布日期:2025-09-22
所屬地區(qū):重慶 - 重慶 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/22 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
?
?
一、單位:(略)
(一)職能職責(zé)
(略)主要職能職責(zé):負(fù)(略)委提供宏觀決策依據(jù);根(略)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)(略)委工作部署,(略)工作開展調(diào)查研究,收集和綜合處理信息,提出對策建議;擬定重大政策性文件,調(diào)研了解落實情況,及(略)委反饋信息,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗和做法。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(略)是中共(略)下設(shè)事業(yè)單位:(略)
二、單位:(略)
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計291.54萬元,支出總計291.54萬元。收、支與2023年度相比,增加291.54萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無收入支出。
2.收入情況。2024年度收入合計291.54萬元,與2023年度相比,增加291.54萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無收入。其中:財政撥款收入291.54萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計291.54萬元,與2023年度相比,增加291.54萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無支出。其中:基本支出273.98萬元,占93.98%;項目支出17.56萬元,占6.02%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,財政預(yù)算零結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計291.54萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加291.54萬元,增長100.0%。主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無收入支出。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入291.54萬元,與2023年度相比,增加291.54萬元,增長100.0%。主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無收入。較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬元,下降1.6%。主要原因是項目資金未使用完,縣財政局回收指標(biāo)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出291.54萬元,與2023年度相比,增加291.54萬元,增長100.0%。2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無支出。較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬元,下降1.6%。主要原因是項目資金未使用完,縣財政局回收指標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,財政預(yù)算零結(jié)余。
?4.比較情況。本單位:(略)
(1)一般公共服務(wù)支出229.61萬元,占78.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少16.16萬元,下降6.6%,主要原因是項目資金未使用完,指標(biāo)回收。
(2)社會保障與就業(yè)支出38.28萬元,占13.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.87萬元,增長45.0%,主要原因是社保基數(shù)上調(diào)。
(3)衛(wèi)生健康支出10.45萬元,占3.59%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元,下降5.0%,主要原因是資金未使用完,指標(biāo)回收。
(4)住房保障支出13.20萬元,占4.53%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,與年初持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出273.98萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)253.79萬元,與2023年度相比,增加253.79萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)20.20萬元,與2023年度相比,增加20.20萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位:(略)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位:(略)
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.84萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元,下降64.3%,主要原因是厲行節(jié)約,落實過“緊日子”。較上年支出數(shù)增加0.84萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本單位:(略)
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比,無增減,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算。
公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元,主要用于接待(略)等來巫調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元,下降64.3%,主要原因是厲行節(jié)約,落實過“緊日子”。較上年支出數(shù)增加0.84萬元,增長100.0%,主要原因是2024年度開始獨(dú)立核算,上年度無支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本單位:(略)
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本單位:(略)
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位:(略)
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位:(略)
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本單位:(略)
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位:(略)
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位:(略)
2024年度二級項目績效自評表
項目名稱:(略)
2024(略)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況調(diào)研考察
項目編碼:
(略)T(略)1
自評總分:
100
項目主管部門:
001-中國共產(chǎn)黨(略)
財政歸口科室:
005-行財科
部門聯(lián)系人:(略)
袁浩嵐
聯(lián)系電話:(略)
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
300,000.00
175,609.00
175,609.00
其中:財政撥款
300,000.00
175,609.00
175,609.00
100
10
10
一般公共預(yù)算
300,000.00
175,609.00
175,609.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年(調(diào)整)績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
(略)(略)內(nèi)外開展綜合調(diào)研,就鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點項目建設(shè)、人才引育、城市建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、數(shù)字重慶、對外開放、社會事業(yè)、黨的建設(shè)等開展專項調(diào)研,全年共計30次;圍(略)重點工作、特色亮點等策劃內(nèi)部宣傳巫溪,全年共計10次;保障日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需耗材、打印設(shè)備、辦公電腦等。
開展各類調(diào)研32次;內(nèi)部宣傳巫溪11次。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱:(略)
計量單位:(略)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度(%)
得分系數(shù)(%)
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
開展調(diào)研次數(shù)


30
32
6.67
100
20
20

(略)(略)委主要領(lǐng)導(dǎo)講話、重要文章


10
15
50
100
10
10

起草重要文稿增加
(略)委主要領(lǐng)導(dǎo)及重要活動新聞稿、宣傳稿


30
51
70
100
20
20

起草重要文稿增加
(略)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面重要講話、會議材料


10
16
60
100
15
15

起草重要文稿增加
撰寫增進(jìn)社會民生福祉方面重要講話、會議材料


15
18
20
100
15
15

(略)生態(tài)環(huán)境方面重要講話、會議材料


10
11
10
100
10
10

(二)部門績效評價情況
我單位:(略)
(三)財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位:(略)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:(略)
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:(略)
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位:(略)
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位:(略)
(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位:(略)
七、決算公開聯(lián)系方式:(略)
本單位:(略)
盧小奉(略)
?
?
?
收入支出決算表
單位:(略)
01表
單位:(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
291.54
一、一般公共服務(wù)支出
31
229.61
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補(bǔ)助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
36
七、附屬單位:(略)
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
38.28
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
10.45
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
11
十一、城(略)支出
41
12
十二、農(nóng)林水支出
42
13
十三、交通運(yùn)輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其(略)支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
13.20
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
291.54
本年支出合計
57
291.54
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計
30
291.54
總計
60
291.54
?
?
?
收入決算表
單位:(略)
02表
單位:(略)
科目代碼
科目名稱:(略)
本年收入合計
財政撥款收入
上級補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位:(略)
其他收入



欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
291.54
291.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
229.61
229.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
229.61
229.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
專項業(yè)務(wù)
17.56
17.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)運(yùn)行
212.04
212.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
38.28
38.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:(略)
38.28
38.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
25.52
25.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
12.76
12.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:(略)
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
單位:(略)
03表
單位:(略)
科目代碼
科目名稱:(略)
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位:(略)



欄次
1
2
3
4
5
6
合計
291.54
273.98
17.56
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
229.61
212.04
17.56
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
229.61
212.04
17.56
0.00
0.00
0.00
(略)
專項業(yè)務(wù)
17.56
0.00
17.56
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)運(yùn)行
212.04
212.04
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
38.28
38.28
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:(略)
38.28
38.28
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
25.52
25.52
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
12.76
12.76
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:(略)
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
財政撥款收入支出決算表
單位:(略)
04表
單位:(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
291.54
一、一般公共服務(wù)支出
33
229.61
229.61
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
38.28
38.28
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
10.45
10.45
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城(略)支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其(略)支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
13.20
13.20
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
291.54
本年支出合計
59
291.54
291.54
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
63
總計
32
291.54
總計
64
291.54
291.54
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:(略)
05表
單位:(略)
科目代碼
科目名稱:(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余



欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
291.54
273.98
17.56
291.54
273.98
17.56
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
229.61
212.04
17.56
229.61
212.04
17.56
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
0.00
0.00
0.00
229.61
212.04
17.56
229.61
212.04
17.56
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
專項業(yè)務(wù)
0.00
0.00
0.00
17.56
0.00
17.56
17.56
0.00
17.56
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)運(yùn)行
0.00
0.00
0.00
212.04
212.04
0.00
212.04
212.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
38.28
38.28
0.00
38.28
38.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:(略)
0.00
0.00
0.00
38.28
38.28
0.00
38.28
38.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
0.00
0.00
0.00
25.52
25.52
0.00
25.52
25.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
0.00
0.00
0.00
12.76
12.76
0.00
12.76
12.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
10.45
10.45
0.00
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:(略)
0.00
0.00
0.00
10.45
10.45
0.00
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:(略)
0.00
0.00
0.00
10.45
10.45
0.00
10.45
10.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
13.20
13.20
0.00
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
13.20
13.20
0.00
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
0.00
0.00
0.00
13.20
13.20
0.00
13.20
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位:(略)
06表
單位:(略)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼
科目名稱:(略)
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱:(略)
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱:(略)
決算數(shù)
301
工資福利支出
253.79
302
商品和服務(wù)支出
20.20
310
資本性支出
30101
基本工資
59.90
30201
辦公費(fèi)
0.12
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補(bǔ)貼
10.36
30202
印刷費(fèi)
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎金
30203
咨詢費(fèi)
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
9.90
30204
手續(xù)費(fèi)
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
106.80
30205
水費(fèi)
0.10
31006
大型修繕
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
25.52
30206
電費(fèi)
1.64
31007
(略)絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
12.76
30207
郵電費(fèi)
4.50
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
11.00
30208
取暖費(fèi)
31009
土地補(bǔ)償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31010
安置補(bǔ)助
30112
其他社會保障繳費(fèi)
0.34
30211
差旅費(fèi)
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113
住房公積金
14.96
30212
因公出國(境)費(fèi)用
31012
拆遷補(bǔ)償
30114
醫(yī)療費(fèi)
2.24
30213
維修(護(hù))費(fèi)
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費(fèi)
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補(bǔ)助
30215
會議費(fèi)
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費(fèi)
30217
公務(wù)接待費(fèi)
0.63
31099
其他資本性支出
30303
退職(役)費(fèi)
30218
專用材料費(fèi)
312
對企業(yè)補(bǔ)助
30304
撫恤金
30224
被裝購置費(fèi)
31201
資本金注入
30305
生活補(bǔ)助
30225
專用燃料費(fèi)
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31205
利息補(bǔ)貼
30308
助學(xué)金
30228
工會經(jīng)費(fèi)
13.20
31206
其他資本性補(bǔ)助
30309
獎勵金
30229
福利費(fèi)
31299
其他對企業(yè)補(bǔ)助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
399
其他支出
30311
代繳社會保險費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
39907
國家賠償費(fèi)用支出
30399
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
30240
稅金及附加費(fèi)用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.01
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
39910
資本性贈與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計
253.79
公用經(jīng)費(fèi)合計
20.20
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:(略)
07表
單位:(略)
科目代碼
科目名稱:(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余



欄次
1
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5
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12
13
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注:本年無政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:(略)
08表
單位:(略)
科目代碼
科目名稱:(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余



欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
備注:本年無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息決算表
單位:(略)
09表
單位:(略)
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
25
(一)支出合計
2
0.84
(一)行政單位:(略)
26
1.因公出國(境)費(fèi)
3
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位:(略)
27
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
六、資產(chǎn)信息
28

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)
5
(一)車輛數(shù)合計(輛)
29
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車
30
3.公務(wù)接待費(fèi)
7
0.84
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
(1)國內(nèi)接待費(fèi)
8
0.84
3.機(jī)要通信用車
32
其中:外事接待費(fèi)
9
4.應(yīng)急保障用車
33
(2)國(境)外接待費(fèi)
10
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
11

6.特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)
12
7.離退休干部用車
36
2.因公出國(境)人次數(shù)(人)
13
8.其他用車
37
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
14
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)
38
4.公務(wù)用車保有量(輛)
15
七、政府采購支出信息
39

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
16
3
(一)政府采購支出合計
40
其中:外事接待批次(個)
17
1.政府采購貨物支出
41
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
18
45
2.政府采購工程支出
42
其中:外事接待人次(人)
19
3.政府采購服務(wù)支出
43
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)
20
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)
21
其中:授予小微企業(yè)合同金額
45
二、會議費(fèi)
22
三、培訓(xùn)費(fèi)
23
四、差旅費(fèi)
24
0.23
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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