?
一、單位:
(略)
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院在新聞宣傳、
(略)線、方針、政策和國家的法律法規(guī)。
(略)工作,組織開展宣傳工作;
2.
(略)節(jié)目的審查制作和創(chuàng)優(yōu),不斷提高宣傳質(zhì)量,嚴(yán)格遵守宣傳紀(jì)律,把握好宣傳導(dǎo)向;
3.
(略)級連續(xù)性內(nèi)部刊物《巫溪報》;
4.負(fù)責(zé)
(略)廣播電視新聞、專題等電視節(jié)目的制作、播出,開展相關(guān)研究;
5.
(略)新聞頻道、巫溪APP、巫溪手機報、巫溪手機臺、重慶巫溪政務(wù)微博、
(略)的活動策劃、內(nèi)容生產(chǎn)及管理運營;
6.承
(略)的廣播電視、報刊及新媒體廣告宣傳業(yè)務(wù),按照廣告管理法規(guī),積極組織廣告運營工作;
7.負(fù)責(zé)宣傳隊伍的思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育和人才隊伍建設(shè),
(略)內(nèi)部改革,組織培養(yǎng)各類專業(yè)人才,提高職工整體素質(zhì);
8.負(fù)責(zé)
(略)報紙、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視節(jié)目、
(略)安全,
(略)絡(luò)向公眾傳播;
9.負(fù)責(zé)大型活動、專題片、電視播出等文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
10.負(fù)責(zé)智慧產(chǎn)業(yè)和“媒體+”信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
11.
(略)委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述宗旨和職責(zé)任務(wù),
(略)設(shè)置辦公室、總編室、財務(wù)部、廣告部、技播部、采訪部、社聯(lián)部、視訊部、網(wǎng)絡(luò)媒體部、《巫溪報》編輯部、廣播部、對外宣傳部、微視頻部等13個內(nèi)設(shè)科室。
二、單位:
(略)
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1432.00萬元,支出總計1432.00萬元。收、支與2023年度相比,減少57.51萬元,下降3.9%。主要原因是基本支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費減少18.61萬元,新媒體宣傳費減少18萬元,巫溪報減少14.8萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計1432.00萬元,與2023年度相比,減少57.51萬元,下降3.9%。主要原因是基本支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費減少18.61萬元,新媒體宣傳費減少18萬元,巫溪報減少14.8萬元。其中:財政撥款收入1432.00萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1432.00萬元,與2023年度相比,減少57.51萬元,下降3.9%。主要原因是基本支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費減少18.61萬元,新媒體宣傳費減少18萬元,巫溪報減少14.8萬元。其中:基本支出931.80萬元,占65.07%;項目支出500.20萬元,占34.93%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1432.00萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少57.51萬元,下降3.9%。主要原因是基本支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費減少18.61萬元,新媒體宣傳費減少18萬元,巫溪報減少14.8萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1432.00萬元,與2023年度相比,減少57.51萬元,下降3.9%。主要原因是基本支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費減少18.61萬元,新媒體宣傳費減少18萬元,巫溪報減少14.8萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加163.83萬元,增長12.9%。主要原因:一是在職人員晉檔晉級工資增加,二是年中追加了聘用人員工資及社保費,三是年中追加了無線發(fā)射臺維護資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1432.00萬元,與2023年度相比,減少57.51萬元,下降3.9%。主要原因是基本支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。其中:人員經(jīng)費減少18.61萬元,新媒體宣傳費減少18萬元,巫溪報減少14.8萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加163.83萬元,增長12.9%。主要原因:一是在職人員晉檔晉級工資增加,二是年中追加了聘用人員工資及社保費,三是年中追加了無線發(fā)射臺維護資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
?4.比較情況。本單位:
(略)
(1)一般公共服務(wù)支出1156.84萬元,占80.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加115.29萬元,增長11.1%,主要原因:一是在職人員晉檔晉級工資增加,二是年中追加了聘用人員工資及社保費,三是年中追加了無線發(fā)射臺維護資金。
(2)社會保障與就業(yè)支出186.72萬元,占13.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加48.54萬元,增長35.1%,主要原因是2024年年中財政追加養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整資金。
(3)衛(wèi)生健康支出40.20萬元,占2.81%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(4)住房保障支出48.24萬元,占3.37%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出931.80萬元。其中:人員經(jīng)費862.27萬元,與2023年度相比,減少18.61萬元,下降2.1%,主要原因是2024年1-11月調(diào)出了4人。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出兩方面。公用經(jīng)費69.53萬元,與2023年度相比,減少1.26萬元,下降1.8%,主要原因是人均公用經(jīng)費在去年基礎(chǔ)上人均又減少了。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、維修(維護)、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位:
(略)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位:
(略)
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計10.47萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.53萬元,下降19.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,開展厲行節(jié)約,強化過緊日子的思想。較上年支出數(shù)減少0.61萬元,下降5.5%,主要原因是壓減支出,例行勤儉節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費用0萬元,本部門2024年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元,本部門2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費6.83萬元,主要
(略)內(nèi)因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查、接待央視及重慶臺記者下鄉(xiāng)采訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、
(略)費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬元,下降14.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理辦法,不偏軌、不走樣,強化執(zhí)行力。較上年支出數(shù)減少0.59萬元,下降8.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理辦法,壓減支出,例行勤儉節(jié)約。
公務(wù)接待費3.63萬元,主要用于接待接待中央電視臺、重慶電視臺以
(略)縣電視臺來訪記者的餐飲住宿等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,下降27.4%,較上年支出數(shù)減少0.02萬元,下降0.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,控制接待規(guī)模,控制接待規(guī)格,控制陪餐人數(shù)。故2024年公務(wù)接待費比上年及年初預(yù)算數(shù)都相應(yīng)減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本單位:
(略)
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.51萬元,與2023年度相比,增加0.51萬元,增長100.0%,主要原因是
(略)報業(yè)協(xié)會第四屆第四次理事會
(略)召開,由我單位:
(略)
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按部門決算列報口徑,我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位:
(略)
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本單位:
(略)
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位:
(略)
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對10個項目開展了績效自評,涉及資金500.2萬元。
部門整體績效自評表
2024年度部門整體績效自評表
項目名稱:
(略)
(略)整體監(jiān)控
項目編碼:
(略)P000029
自評總分:
100.00
項目主管部門:
029-
(略)
財政歸口處室:
005-行財科
部門聯(lián)系人:
(略)
毛江燕
聯(lián)系電話:
(略)
(略)
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
(略).47
14,319,959.38
14,319,959.38
其中:財政撥款
(略).47
14,319,959.38
14,319,959.38
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
(略).47
14,319,959.38
14,319,959.38
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年(調(diào)整)績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
(略)線、方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行黨的宣傳紀(jì)律,把握正確的輿論導(dǎo)向。負(fù)責(zé)《巫溪新聞》、《巫溪報》、《巫溪手機報》、網(wǎng)站及新媒體等新聞信息采集、拍攝、撰稿等工作;負(fù)責(zé)《巫溪手機報》采集、編排、審查和發(fā)送等工作;負(fù)責(zé)《巫溪手機臺》視頻上載和采集、編排、制作、審查和發(fā)送等工作;負(fù)責(zé)“巫溪黨政APP客戶端”、“重慶巫溪微信:
(略)
2024年:一是聚力開設(shè)《賽馬比拼“曬”項目,《今日關(guān)注》《網(wǎng)羅天下》等18個電視專欄,共計播出各類新聞稿件2300條;共發(fā)行出版報紙92期,累計刊發(fā)稿件1800余篇。二是融合發(fā)展出彩出新。在中央、市級核心媒體刊發(fā)(播)巫溪正面宣傳報道1126篇(條)。其中,人民日報報面刊發(fā)5篇,新華社每日電訊刊播4篇,中央電視臺85條。巫溪報刊發(fā)報紙新聞73期、巫溪APP刊發(fā)新媒體客戶端報道1735篇。三是是海外宣傳有聲有色。
(略),讓巫溪形象走出國門,取得新突破。錄制的《蒲蓮老鷹茶》、《采茶、烤魚、游古鎮(zhèn),海外大V解鎖巫溪慢生活》等短視頻,重慶巫溪陰條嶺發(fā)現(xiàn)80科大型真菌)等報道6條次。四是創(chuàng)先爭優(yōu)屢獲嘉獎。榮獲
(略)廣播電視優(yōu)秀作品廣播新聞類三等獎;獲首屆重慶報媒好作品三等獎;《時空對話》榮獲第26屆重慶新聞獎三等獎;《那年那人那事》榮獲第26屆重慶新聞獎三等獎;《
(略)赫然存在的廢品收購站》榮獲第26屆重慶新聞獎三等獎;《她的手》榮獲2023年度公益廣告扶持項目電視作品類三類扶持;作品《尋美紅池壩》、《幸福味道》在2024年川渝新的社會階層人士原創(chuàng)短視頻大賽分別榮獲二等獎和三等獎。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱:
(略)
計量單位:
(略)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度(%)
得分系數(shù)(%)
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
出版巫溪報刊期數(shù)
期
≥
104
104
0
100
20
20
是
刊發(fā)對外宣傳報道數(shù)量
條
≥
290
290
0
100
20
20
是
人才引進人數(shù)
人
=
2
2
0
100
20
20
是
手機報工作日每天24小時前推送期數(shù)
期
≥
270
270
0
100
20
20
是
巫溪新聞覆
(略)村、社區(qū)個數(shù)
個
≥
298
298
0
100
10
10
是
全縣群眾滿意度
%
≥
90
90
0
100
10
10
是
項目支出績效自評表
2024年度二級項目績效自評表
項目名稱:
(略)
巫溪手機報(2024年)
項目編碼:
(略)T
(略)0
自評總分:
100.00
項目主管部門:
029-
(略)
財政歸口處室:
005-行財科
部門聯(lián)系人:
(略)
毛江燕
聯(lián)系電話:
(略)
(略)
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
其中:財政撥款
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年(調(diào)整)績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實際完成情況
(略),應(yīng)用手機彩信形式,編發(fā)巫溪手機報270期,
(略)人民及時傳遞黨委政府聲音,反映工作動態(tài),提升主流媒體的影響力、引導(dǎo)力、公信力和傳播力。
(略),應(yīng)用手機彩信形式,編發(fā)巫溪手機報270期,
(略)人民及時傳遞黨委政府聲音,反映工作動態(tài),提升主流媒體的影響力、引導(dǎo)力、公信力和傳播力。
(略),應(yīng)用手機彩信形式,編發(fā)巫溪手機報,
(略)人民及時傳遞黨委政府聲音,反映工作動態(tài),提升主流媒體的影響力、引導(dǎo)力、公信力和傳播力?!段紫?G融媒消息》共推送270余期,共10余萬人訂閱。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱:
(略)
計量單位:
(略)
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度(%)
得分系數(shù)(%)
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
工作日出刊手機報期數(shù)
期
≥
270
270
0
100
25
25
是
工作日每天24時前推送期數(shù)
期
≥
270
270
0
100
10
10
否
(略)維護費用
元
≤
(略)
(略)
0
100
10
10
否
訂閱人數(shù)
萬戶
≥
6
6
0
100
35
35
是
全縣閱讀群眾滿意度
%
≥
90
90
0
100
10
10
否
(二)部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
(三)財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
??六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:
(略)
(四)其他收入:指單位:
(略)
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位:
(略)
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
(七)結(jié)余分配:指單位:
(略)
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:
(略)
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位:
(略)
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位:
(略)
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位:
(略)
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式:
(略)
本單位:
(略)
毛江燕:
(略)
?
?
?
收入支出決算表
單位:
(略)
01表
單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
1,432.00
一、一般公共服務(wù)支出
31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
二、外交支出
32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
三、國防支出
33
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
35
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
36
七、附屬單位:
(略)
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
1,156.84
八、其他收入
8
八、社會保障和就業(yè)支出
38
186.72
9
九、衛(wèi)生健康支出
39
40.20
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
40
11
十一、城
(略)支出
41
12
十二、農(nóng)林水支出
42
13
十三、交通運輸支出
43
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其
(略)支出
47
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
48.24
20
二十、糧油物資儲備支出
50
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
51
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、債務(wù)還本支出
54
25
二十五、債務(wù)付息支出
55
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
本年收入合計
27
1,432.00
本年支出合計
57
1,432.00
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)
28
結(jié)余分配
58
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
59
總計
30
1,432.00
總計
60
1,432.00
?
?
?
收入決算表
單位:
(略)
02表
單位:
(略)
科目代碼
科目名稱:
(略)
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位:
(略)
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1,432.00
1,432.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
1,156.84
1,156.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
41.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他文化和旅游支出
41.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20708
廣播電視
1,115.84
1,115.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
傳輸發(fā)射
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
廣播電視事務(wù)
1,106.84
1,106.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
186.72
186.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:
(略)
185.41
185.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:
(略)
40.39
40.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
97.02
97.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
48.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
死亡撫恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:
(略)
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:
(略)
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出決算表
單位:
(略)
03表
單位:
(略)
科目代碼
科目名稱:
(略)
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位:
(略)
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1,432.00
931.80
500.20
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
1,156.84
656.64
500.20
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他文化和旅游支出
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
20708
廣播電視
1,115.84
656.64
459.20
0.00
0.00
0.00
(略)
傳輸發(fā)射
9.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
(略)
廣播電視事務(wù)
1,106.84
656.64
450.20
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
186.72
186.72
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:
(略)
185.41
185.41
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:
(略)
40.39
40.39
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
97.02
97.02
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
48.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
死亡撫恤
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:
(略)
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:
(略)
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
財政撥款收入支出決算表
單位:
(略)
04表
單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
1,432.00
一、一般公共服務(wù)支出
33
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
1,156.84
1,156.84
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
186.72
186.72
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
40.20
40.20
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城
(略)支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其
(略)支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
48.24
48.24
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
1,432.00
本年支出合計
59
1,432.00
1,432.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一般公共預(yù)算財政撥款
29
61
政府性基金預(yù)算財政撥款
30
62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
63
總計
32
1,432.00
總計
64
1,432.00
1,432.00
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:
(略)
05表
單位:
(略)
科目代碼
科目名稱:
(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
1,432.00
931.80
500.20
1,432.00
931.80
500.20
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
0.00
0.00
0.00
1,156.84
656.64
500.20
1,156.84
656.64
500.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
0.00
0.00
0.00
41.00
0.00
41.00
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他文化和旅游支出
0.00
0.00
0.00
41.00
0.00
41.00
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20708
廣播電視
0.00
0.00
0.00
1,115.84
656.64
459.20
1,115.84
656.64
459.20
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
傳輸發(fā)射
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
9.00
9.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
廣播電視事務(wù)
0.00
0.00
0.00
1,106.84
656.64
450.20
1,106.84
656.64
450.20
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
186.72
186.72
0.00
186.72
186.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
185.41
185.41
0.00
185.41
185.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
40.39
40.39
0.00
40.39
40.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
97.02
97.02
0.00
97.02
97.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
48.00
48.00
0.00
48.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
0.00
0.00
0.00
1.31
1.31
0.00
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
死亡撫恤
0.00
0.00
0.00
1.31
1.31
0.00
1.31
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
0.00
0.00
0.00
40.20
40.20
0.00
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
40.20
40.20
0.00
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業(yè)單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
40.20
40.20
0.00
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
48.24
48.24
0.00
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
48.24
48.24
0.00
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
0.00
0.00
0.00
48.24
48.24
0.00
48.24
48.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位:
(略)
06表
單位:
(略)
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目代碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
科目代碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
301
工資福利支出
820.57
302
商品和服務(wù)支出
69.53
310
資本性支出
30101
基本工資
201.09
30201
辦公費
8.61
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
30.95
30202
印刷費
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎金
30203
咨詢費
0.10
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補助費
30204
手續(xù)費
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
352.06
30205
水費
0.41
31006
大型修繕
30108
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
97.02
30206
電費
18.25
31007
(略)絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費
48.00
30207
郵電費
9.09
31008
物資儲備
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
40.20
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
30209
物業(yè)管理費
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
3.01
30211
差旅費
5.13
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
48.24
30212
因公出國(境)費用
31012
拆遷補償
30114
醫(yī)療費
30213
維修(護)費
0.96
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
41.70
30215
會議費
0.18
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓(xùn)費
3.25
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費
30217
公務(wù)接待費
3.63
31099
其他資本性支出
30303
退職(役)費
30218
專用材料費
312
對企業(yè)補助
30304
撫恤金
1.31
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
37.39
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟費
30226
勞務(wù)費
0.88
31204
費用補貼
30307
醫(yī)療費補助
3.00
30227
委托業(yè)務(wù)費
31205
利息補貼
30308
助學(xué)金
30228
工會經(jīng)費
2.77
31206
其他資本性補助
30309
獎勵金
30229
福利費
5.00
31299
其他對企業(yè)補助
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
30231
公務(wù)用車運行維護費
6.83
399
其他支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
1.65
39907
國家賠償費用支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
2.78
39909
經(jīng)常性贈與
307
債務(wù)利息及費用支出
39910
資本性贈與
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39999
其他支出
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計
862.27
公用經(jīng)費合計
69.53
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:
(略)
07表
單位:
(略)
科目代碼
科目名稱:
(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項目支出結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:
(略)
08表
單位:
(略)
科目代碼
科目名稱:
(略)
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
合計
結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
?
本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機構(gòu)運行信息決算表
單位:
(略)
09表
單位:
(略)
項目
行次
決算數(shù)
項目
行次
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出
1
—
五、機關(guān)運行經(jīng)費
25
(一)支出合計
2
10.47
(一)行政單位:
(略)
26
1.因公出國(境)費
3
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位:
(略)
27
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
4
6.83
六、資產(chǎn)信息
28
—
(1)公務(wù)用車購置費
5
(一)車輛數(shù)合計(輛)
29
2
(2)公務(wù)用車運行維護費
6
6.83
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車
30
3.公務(wù)接待費
7
3.63
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
31
(1)國內(nèi)接待費
8
3.63
3.機要通信用車
32
其中:外事接待費
9
4.應(yīng)急保障用車
33
2
(2)國(境)外接待費
10
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
34
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
11
—
6.特種專業(yè)技術(shù)用車
35
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)
12
7.離退休干部用車
36
2.因公出國(境)人次數(shù)(人)
13
8.其他用車
37
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
14
(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)
38
4.公務(wù)用車保有量(輛)
15
2
七、政府采購支出信息
39
—
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
16
31
(一)政府采購支出合計
40
6.60
其中:外事接待批次(個)
17
1.政府采購貨物支出
41
6.60
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
18
350
2.政府采購工程支出
42
其中:外事接待人次(人)
19
3.政府采購服務(wù)支出
43
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)
20
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額
44
6.60
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)
21
其中:授予小微企業(yè)合同金額
45
6.60
二、會議費
22
0.51
三、培訓(xùn)費
23
3.46
四、差旅費
24
7.50
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