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怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度部門決算(本級)

所屬地區(qū):云南 - 怒江 發(fā)布日期:2025-09-22
所屬地區(qū):云南 - 怒江 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/22 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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(略)(略)(略)
怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度部門決算(本級)
目錄
第一部分單位:(略)
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位:(略)
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位:(略)
一、主要職責
1.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。起草或擬訂住房和城鄉(xiāng)建設管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和相關政策;制定住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查;會同有關部門擬訂州級城鎮(zhèn)建設資金項目投資計劃并監(jiān)督實施。
2.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施重大節(jié)能項目。
3.承擔規(guī)范房(略)場秩序、監(jiān)督管理房(略)場的責任。會同有關部門擬訂房(略)場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行;擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策;擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作。
4.承擔住房制度改革和公積金監(jiān)督管理的責任。擬訂住房改革政策并指導實施;會同有關部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導住房公積金繳存、使用、管理的制度、方法和措施;監(jiān)督住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。
5.承擔城鎮(zhèn)住房建設、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。擬訂城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策并指導實施;擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并指導實施;會同有關部門申報和安排住房保障資金并監(jiān)督實施。
6.承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。負責工程建設標準化和造價管理工作;指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;組織發(fā)布工程造價信息。
7.監(jiān)督管理(略)場,規(guī)范(略)場各方主體行為。指導建筑活動;組織實施房(略)政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法;起草施工、建設監(jiān)理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案并指導、監(jiān)督實施;擬訂規(guī)范(略)場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務合作;監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)(略)場;起草勘察設計的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施;承擔房屋建筑工(略)政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可;指(略)地下空間的開發(fā)利用。
8.擬(略)建設的政策、規(guī)劃并指導監(jiān)督實施;指(略)市政公用設施建設、安全運營和應急管理;指導和監(jiān)(略)建設管理及綜合行政執(zhí)法工作。
9.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。
10.承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應急救援、調(diào)查處理。承擔住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查責任;擬定執(zhí)法稽查的相關規(guī)章制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行;承擔指導建設工程消防設計審查職責。
11.承擔建筑工(略)政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項審查;組織編制抗震防災規(guī)劃并指導實施;指導和組織震后恢復重建工作;負責震后應急搶險的相關工作;負責防震安居及農(nóng)村危房改造工作的監(jiān)督管理。
二、單位:(略)
(一)機構(gòu)設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu),包括:行政綜合科、房(略)場監(jiān)管科、住房保障科、建筑業(yè)監(jiān)管科、勘察設計和抗震防震科、城市建設科、村鎮(zhèn)建設科。
所屬單位:(略)
(二)決算單位:(略)
怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)作為二級預算單位:(略)
(三)單位:(略)
我單位:(略)
我單位:(略)
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人(離休0人,退休17人)。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛,在編實有車輛1輛,超編0輛。
三、重點工作概述
(一)著力推動住房和房(略)共計211套,交付率22.07%。持續(xù)推動房地產(chǎn)融資。全州共確定推薦三批次10個州(略)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制“白名單”項目,最終獲得省級確定并審批通過三批次4個省(略)房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制“白名單”項目,融資授信額共計2.25億元,4個項目均已實現(xiàn)放款,共計放款1.6828億元。全州已開工保障性租賃住房3582套,全州竣工并投入使用401套。全州政府投資公共租賃住房列入計劃總套數(shù)為6113套,目前已建成5951套,在建164套。全州2024年累計發(fā)放租賃補貼1291戶、91.16萬元。
(二)著力推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效。認真開展住建領域重大項目陽光行動和優(yōu)化營商環(huán)境暖心行動。共辦理建筑工程施工許可核發(fā)21個,辦理房屋建筑工(略)政工程初步設計審查17個,辦理建筑工程抗震設防審批10個,辦理建設工程消防設計審查9個,消防驗收7個,消防驗收備案7個,竣工驗收備案1個。全州(略)政項目在“(略)”備案34個,估算投資202848.1萬元,進行招標文件補遺備案6個,評標結(jié)果備案34個,中標結(jié)果登記29人,合同信息備案25個。積極引入建筑業(yè)企業(yè)注冊落戶怒江,不斷壯大怒江(略)場主體力量。共核準39家等級建筑施工企業(yè)資質(zhì),核準50家勞務不分等級建筑施工資質(zhì);啟動已取消資質(zhì)(叁級)換臨時貳級資質(zhì)工作。截至目前,全州共有工商注冊登記建筑業(yè)企業(yè)1620家(同比增長7.4%),共有資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)513家(同比增長4.5%),入庫納統(tǒng)資質(zhì)等級建筑業(yè)114家(同比增長17%)。建(略)場主體的持續(xù)高質(zhì)量增長,有效帶動全州建筑業(yè)總產(chǎn)值及建筑業(yè)增加值快速增長,為全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展作出積極貢獻。全州114家入庫建筑業(yè)資質(zhì)等級企業(yè)上報建筑業(yè)總產(chǎn)值60.72億元,增速54.9%。2024年1—4季度,預計全州114家建筑施工企業(yè)共完成建筑業(yè)總產(chǎn)值約100億元,增速約31%。
(三)著力打造宜居韌性智(略)棟、155戶、1.31萬平方米,預算投資0.0815億元,任務涉及(略)(略)。加快實施排水防澇能力提升工程。(略)(略)4.37公里。(略)通過安裝污水截留提升泵的方式:(略)
(四)著力建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。持續(xù)實施農(nóng)房改造項目,推進農(nóng)房建設高質(zhì)量發(fā)展。住建部門結(jié)合全州實際,向省住建廳爭取了2323戶農(nóng)房改造項目,爭取到中央和省級補助資金4785.2萬元。開工506戶,開工率21.78%,竣工245戶,竣工率10.55%。在住房動態(tài)監(jiān)測工作中,全州監(jiān)測并錄入脫貧戶住房信息6.63萬戶,錄入率95.66%。
(五)著力抓好生態(tài)環(huán)境保護。扎實推進各級環(huán)保督察整改,抓好生活污水垃圾治理。全州25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施已建成20個,在建2個,未開工建設3個。云南省(略)統(tǒng)計全(略)生活污水設施覆蓋率為80%。全州非城關鎮(zhèn)所轄1594個自然村中通過城鄉(xiāng)一體化處理925個自然村,鎮(zhèn)村一體化和就地就近處理783個自然村,建成生活垃圾中轉(zhuǎn)站7個,建設終端處理設施10個,目前全州農(nóng)村垃圾處理設施覆蓋率為86.97%。
(六)著力夯實住建領域安全發(fā)展基礎。鞏固提升城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治成效。建立健全嚴進、嚴管、重罰的燃氣安全管理機制,推進“瓶改管”“瓶改電”,開展企業(yè)主要負責人、執(zhí)法人員全覆蓋培訓。建立燃氣安全排查專家?guī)?,入庫專家人員20名。燃氣專家?guī)斐蓡T參加燃氣安全隱患排查49人次,為企業(yè)提供技術(shù)支持,增強了群眾燃氣安全意識,確保城鎮(zhèn)燃氣安全。全州應開展餐飲經(jīng)營企業(yè)主要負責人培訓2711人,完成率100%。全州共排查燃氣經(jīng)營企業(yè)、使用燃氣的餐飲單位:(略)
第二部分2024年度部門決算表
(詳見附件)
1.怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度收入合計(略).51元。其中:財政撥款收入(略).91元,占總收入的98.98%;無上級補助收入;無事業(yè)收入(含教育收費0元);無經(jīng)營收入;無附屬單位:(略)
與上年相比,收入合計減少(略).31元,下降77.22%。其中:財政撥款收入減少(略).91元,下降77.42%;上級補助收入無變化;事業(yè)收入無變化;經(jīng)營收入無變化;附屬單位:(略)
二、支出決算情況說明
怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度支出合計(略).45元。其中:基本支出(略).73元,占總支出的81.12%;項目支出(略).72元,占總支出的18.87%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位:(略)
與上年相比,支出合計減少(略).12元,下降77.01%。其中:基本支出減少165117.6元,下降1.99%;項目支出減少(略).52元,下降94.64%;上繳上級支出無變化;經(jīng)營支出無變化;對附屬單位:(略)
(一)基本支出情況
2024年度用于保障怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出(略).39元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出(略).58元,占基本支出的91.06%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費721,169.81元,占基本支出的8.94%。
(二)項目支出情況
2024年度用于保障怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出(略).52元。其中:基本建設類項目支出(略).00元。怒江州農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級統(tǒng)貸項目專項資金(略).00元,主要用于怒江州農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級統(tǒng)貸項目的還本付息。
遺屬補助項目經(jīng)費18000.00元,主要用于單位:(略)
異地交流干部專項經(jīng)費29962.00元,主要用于掛職干部住宿、交通等生活保障;
怒江州城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作經(jīng)費49916.00元,主要用于開展城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作的差旅、交通和辦公費等支出;
州物業(yè)行業(yè)黨委“15311”保障經(jīng)費10,000.00元,主要用于開展物業(yè)管理政策的宣傳。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局2024年度一般公共預算財政撥款支出
(略).91元,占本年支出合計的97.52%。與上年相比減少(略).91元,下降77.42%,完成年初預算的101.6%。主要原因是2023年內(nèi)支出人民防空基本指揮所建設項目債券專項資金(略).00元,收回建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金(略).00元,支出示范村寨建設統(tǒng)貸項目還本付息資金(略).74元,2024年無這些項目支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(類)支出10000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%,年初無此項預算。主要用于州物業(yè)行業(yè)黨委“15311”保障經(jīng)費;造成預決算差異的主要原因是該項目為年內(nèi)追加的。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
5.教育支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
6.科學技術(shù)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
8.社會保障和就業(yè)支出868156.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.87%,完成年初預算的77.97%;主要用于行政事業(yè)單位:(略)
9.衛(wèi)生健康支出553093.62元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.65%,完成年初預算的117.6%;主要用于行政事業(yè)單位:(略)
10.節(jié)能環(huán)保支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
11.城(略)支出(略).67元,占一般公共預算財政撥款總支出的63.54%,完成年初預算的104.65%;主要用于城(略)管理事務、城(略)社區(qū)公共設施等。造成預決算差異的主要原因是年內(nèi)追加了物業(yè)行業(yè)黨委工作經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出(略).20元,占一般公共預算財政撥款總支出的18.29%,完成年初預算的114.74%;主要用于農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級統(tǒng)貸項目州級配套資金貸款獎補和貼息。造成預決算差異的主要原因是自有資金結(jié)余未納入年初預算。
13.交通運輸支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
15.商業(yè)服務業(yè)等支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
16.金融支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
17.援助其(略)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
19.住房保障支出595209.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.08%,完成年初預算的109.26%;主要用于職工住房公積金支出。造成預決算差異的主要原因是工資變動后公積金基數(shù)增大導致超年初預算。
20.糧油物資儲備支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
21.國有資本經(jīng)營預算支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
23.其他支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
24.債務還本支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
25.債務付息支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排的支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為38000.00元,決算為37814.83元,完成年初預算的99.51%;支出決算較上年減少(略),下降47.95%。
因公出國(境)費支出年初預算為0元,決算為0元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%;公務用車購置費支出年初預算為0元,決算為0元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算為35000.00元,決算為34814.83元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.07%,完成年初預算的91.62%;公務接待費支出年初預算為3000.00元,決算為3000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.93%,完成年初預算的7.89%。因公出國(境)費支出決算較上年增加0元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年減少35000.00元,下降50%;公務接待費支出決算較上年增加5元,增長0.17%;具體是國內(nèi)接待費支出決算3000.00元(其中:外事接待費支出決算0元),較上年增加5元,增長0.17%;國(境)外接待費支出決算0元,較上年增加0元,上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為38000.00元,支出決算為37814.83元,完成年初預算的99.51%,支出決算較上年減少35180.17元,下降51.80%。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0元,決算為0元;公務用車購置費支出年初預算為0元,決算為0元;公務用車運行維護費支出年初預算為35000.00元,決算為34814.83元,完成年初預算的99.47%;公務接待費支出年初預算為3000.00元,決算為3000.00元,完成年初預算的100%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費采用框架協(xié)議采購,實際支出小于年初預算數(shù)。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少35185.17元,下降50.26%;公務接待費支出決算增加5元,增長/下降XX%,具體是國內(nèi)接待費支出決算3000.00元(其中:外事接待費支出決算0元),較上年增加5元,增長0.17%;國(境)外接待費支出決算0元,較上年增加0元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因機構(gòu)改革車輛劃轉(zhuǎn)1輛,車輛保有量減少。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于出差下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于燃氣安全隱患排查、自建房安全隱患排查、城鄉(xiāng)兩污項目及保障性安居工程等重點工作調(diào)研檢查發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局2024年機關運行經(jīng)費支出721169.81元,比上年減少153877.84元,下降17.59%,主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節(jié)約辦一切事和壓減非急需非剛性支出的要求,精打細算,嚴控一般性支出。單位:(略)
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額(略).20元,其中,流動資產(chǎn)(略).26元,固定資產(chǎn)(略).98元(凈值),對外投資及有價證券0元,在建工程(略).00元,無形資產(chǎn)214512.52元(凈值),公共基礎設施(略).44元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(略).29元,其中固定資產(chǎn)減少(略).14元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)








三、政府采購支出情況
2024年度,單位:(略)
四、單位:(略)
單位:(略)
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位:(略)
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位:(略)
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位:(略)
第五部分名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位:(略)
2.財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:(略)
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:(略)
9.“三公”經(jīng)費:納入(略)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
10.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位:(略)
(略)(略)(略)
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