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楚雄彝族自治州人民醫(yī)院2024年度部門決算

所屬地區(qū):云南 - 楚雄 發(fā)布日期:2025-09-24
所屬地區(qū):云南 - 楚雄 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/24 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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(略)(略)901000
(略)2024年度部門決算

目錄

第一部分單位:(略)
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位:(略)
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位:(略)
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋




第一部分單位:(略)
一、主要職責
(略)始建于1938年4月。是全州唯一一所集醫(yī)療、科研、教學、急救、預防保健、(略)。(略)、(略)。國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、(略)(略)(略)(略)、楚雄緊急醫(yī)療救援隊、(略)、(略)、(略)、(略)、(略),(略)、(略)、(略)(略)、(略)(略)(略)。承擔著昆明醫(yī)科大學、大理大學、云南省中醫(yī)藥大學、楚雄醫(yī)專的研究生教學、本科教學、專科教學和醫(yī)學生生產(chǎn)實習任務和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓任務。
(略)現(xiàn)占地面積361.5畝,設有院本部(略)(略),編制床位1854張,實際開放床位2050張。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設置情況
我單位:(略)
我單位:(略)
(二)決算單位:(略)
我單位:(略)
(三)單位:(略)
我單位:(略)
我單位:(略)
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人(離休1人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員467人(離休0人,退休467人)。年末遺屬8人。
車輛編制29輛,在編實有車輛29輛,超編0輛。
三、重點工作概述
1.主要工作指標完成情況
2024年全院門(急)診人次(略)人次,同比增長7.22%。出院患者95337人次,同比下降0.27%。病床使用率94.09%,平均住院日7.59天,同比下降0.56天。完成手術30768例,同比下降4.89%,藥占比22.96%,同比下降11.28%。醫(yī)療業(yè)務收入12.97億元,同比下降9.70%。
2.(略)改革,助力全民健康素養(yǎng)提升
(略)管理制度,(略)績效考核為抓手,持續(xù)提升醫(yī)療服務質(zhì)量和水平。根據(jù)省級對口幫扶及楚雄州人才強州項目要求,認真做好對口幫扶各項工作,讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,派出15名醫(yī)師到全州5(略)進行專業(yè)技術指導、帶教,選派2名醫(yī)師到(略)(略)開展組團式幫扶。(略)、專家工作站建站工作,(略)8個、省級專家工作站16個、下沉建站16個。同時,積極探索并實施打包付費的新機制,切實落實分級診療制度,減輕患者負擔,提升醫(yī)療服務價值。
3.加強醫(yī)療質(zhì)量管理,高質(zhì)量做好醫(yī)療工作
(略)徑模板及病種,(略)徑病種,2024年共開展440個病種,(略)徑入徑率同比上升5.92%。持續(xù)提升住院電子病歷三級質(zhì)控及終末病歷管理質(zhì)量。(略)(略)”調(diào)度,3分鐘準時出車率達到90.1%,回車率降至“零”,延遲派車降至0.3%。通過ISO15189醫(yī)學實驗室認證。持續(xù)抓好“(略)”建設,急診搶救綜合能力不斷提升。(略)救治患者2736例,死亡率低至2.7%。(略)完成急性缺血性腦卒中溶栓病例147例,救治能力大幅提升。(略)平穩(wěn)運行,承擔全省64家醫(yī)院的NIPT檢測,共檢測約1.45萬例。(略)運行穩(wěn)中向好,遠程會診同比增長4.66%。完成政府指令性派車24趟,醫(yī)療保障55起。
4.全力打造楚雄州緊密(略)醫(yī)療集團“楚雄模式”
基于“六不變,四統(tǒng)一”的原則,構(gòu)建了有序的運行體系,通過實施1+1+N的模式,醫(yī)療集團內(nèi)積極推進醫(yī)療質(zhì)量和服務的同質(zhì)化管理,通過(略)域PACS、LIS系統(tǒng),醫(yī)療集團內(nèi)實現(xiàn)影像檢查及檢驗報告聯(lián)通查閱,51個檢驗項目、72個影像檢查項目實現(xiàn)互認,分級診療工作有序推進。
5.(略)改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目
(略),已擬定包括《整合型腫瘤防治體系建設實施方案》在內(nèi)的5個子方案,以提高示范項目的規(guī)范化和標準化水平,確保工作效率的提升。
6.落實科教興院方針
2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師首考通過率86.76%,結(jié)業(yè)考核首考通過率94.57%,整體通過率95.19%。醫(yī)院獲云南省科學技術獎三等獎2項,云南省衛(wèi)生科技成果獎三等獎1項。發(fā)表SCI論文8篇。獲得國家專利1項、計算機軟件著作權1項。新開展科研項目11項(其中國自然科學基金—地區(qū)基金項目2項,省教育廳科研基金3項,(略)開放課題2項,楚雄醫(yī)??蒲许椖?項,國家級重點??瓶蒲许椖?項,云南省醫(yī)療機構(gòu)藥師協(xié)會科研項目1項)。
7.深化“人才強院”戰(zhàn)略,優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)
不斷健全完善人才培養(yǎng)引進激勵機制,最大限度發(fā)揮人才資源的引領和支撐作用。2024年引進省級人才項目高端外國專家1人;15位銀齡醫(yī)師已到崗并開始工作。選優(yōu)配強中層干部隊伍,高質(zhì)量完成新一輪中層干部競聘上崗及科室助理遴選工作。
8.(略)公益性,完成公共衛(wèi)生任務
認真做好各類傳染病登記上報工作,建立門診日志,做好傳染病登記、報告,全年共報告?zhèn)魅静〔》N27種,傳染病7440例,做好防治艾滋病工作。CD4檢測率99.68%,病毒載量檢測率99.52%,數(shù)據(jù)及時上報率98.95%,抗病毒治療比例96.98%。已超額完成三個95%的目標任務。
9.嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策,進一步規(guī)范醫(yī)療行為
高度重視醫(yī)?;鸷侠硎褂玫娜粘1O(jiān)管及自查自糾工作,堅持以“四個合理”的原則診治患者,規(guī)范醫(yī)療服務行為,切實維護醫(yī)療保險基金安全,維護患者切身利益。目前我院全面推行以總額預算下DRG分組付費為主、按病種、日間手術付費、按項目付費等為輔的多元化復合式醫(yī)保支付方式:(略)
10.穩(wěn)步推進“(略)”建設,持續(xù)提升醫(yī)療服務質(zhì)效
(略)(略)、(略)等智慧管理模塊陸續(xù)上線。順利通過了互聯(lián)互通四甲評審。實現(xiàn)線上、(略)、繳費、查詢,門診患者平均預約診療率提高到79.32%、平均等候時間縮短到28.69分鐘,診間一鍵式預約有效解決了患者檢查預約時“往返跑”問題,有效改善了患者就醫(yī)體驗,(略)執(zhí)業(yè)許可,開啟智慧醫(yī)療服務新模式,為醫(yī)院的管理和決策提供有力的支持。
11.是不折不扣抓好整改落實
以審計整改、醫(yī)保飛行檢查整改為重要抓手,進一步規(guī)范診療行為,不斷提升醫(yī)療服務水平。深入開展醫(yī)藥領域不正之風和腐敗問題集中整治、違規(guī)吃喝專項整治、群眾身邊不正之風專項整治、殯葬領域腐敗亂象專項整治等,堅持把紀律規(guī)矩挺在前面。

第二部分2024年度部門決算表
(詳見附件)

第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
(略)2024年度收入合計(略).59元。其中:財政撥款收入(略).85元,占總收入的6.18%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入(略).84元(含教育收費0.00元),占總收入的92.94%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位:(略)
與上年相比,收入合計減少(略).45元,下降20.67%。其中:財政撥款收入減少(略).99元,下降70.95%,減少的主要原因是上年度財政撥款(略).00(略)建設項目,本年無此項目撥款收入;無上級補助收入;事業(yè)收入減少(略).09元,下降9.79%(略)改革相關要求優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)及州衛(wèi)計委推進全州檢查檢驗結(jié)果互認文件精神,醫(yī)療收入較上年減少(略).11;無經(jīng)營收入;無附屬單位:(略)
項目
2024年
2023年
同比變動幅度
變動原因
金額
(元)
占比
金額
(元)
占比
收入合計
(略).59
(略).04
-20.67%
收入合計較上年減少36146.86萬元。其中:財政撥款收入減少20943.73萬元,事業(yè)收入減少13996.77萬元,其他收入減少1206.36萬元。
財政撥款收入
(略).85
6.18%
(略).84
16.88%
-70.95%
上年度財政撥款20200(略)建設項目,本年無此項撥款。
事業(yè)收入
(略).84
92.94%
(略).93
81.73%
-9.79%
(略)改革相關要求優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)及州衛(wèi)計委推進全州檢查檢驗結(jié)果互認文件精神醫(yī)療收入減少14179.73萬元??平淌杖朐鲩L37.36萬元。
其他收入
(略).90
0.88%
(略).27
1.39%
-49.65%
利息收入較上年減少644.70萬元。
二、支出決算情況說明
(略)2024年度支出合計(略).92元。其中:基本支出(略).68元,占總支出的96.44%;項目支出(略).24元,占總支出的3.56%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位:(略)
與上年相比,支出合計減少(略).40元,下降26.88%。其中:基本支出減少(略).12元,下降16.73%,(略)改革相關要求優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),藥品、衛(wèi)材收入減少,相應支出隨之減少,專用材料費支出較上年減少(略).65元;項目支出減少(略).28元,下降83.00%減少的主要原因是上年度財政撥款(略).00(略)建設項目,上年度發(fā)放過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助(略).00元本年無此類項目支出;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位:(略)
項目
2024年
2023年
同比變動金額

同比變動幅度
變動原因
金額
(萬元)
占比
金額
(萬元)
占比
支出合計
135540.31
185377.38
-49837.07
-26.88%
工資福利支出
58228.83
42.96%
58227.87
31.41%
0.96
0.00%
較上年持平
商品服務支出
62798.50
46.33%
86756.10
46.80%
-23957.60
-12.92%
2024年專用材料費支出53202.77萬元,2023年專用材料費支出77295.22萬元,比上年同期減少24092.45萬元,降幅為31.17%,降低的主要原因是:(略)改革相關要求優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),藥品、衛(wèi)材收入降低,相應支出隨之降低。

對個人和家庭的補助支出
2474.74
1.83%
3374.24
1.82%
-899.50
-0.49%
上年度發(fā)放過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助652.77萬元,本年度無此項目
債務利息及費用支出
1.01
0.00%
1.29
0.00%
-0.28
0.00%
2023年根據(jù)相關政策辦理貼息貸款62.66萬元,2024年產(chǎn)生利息費用支出1.01萬元。
資本性支出(基本建設)
0
0.00%
20240.00
10.92%
-20240.00
-10.92%
上年度財政撥入傳染病院建設補助資金20240萬元。本年無此項目支出。
資本性支出
12037.23
8.88%
16777.88
9.05%
-4740.65
-2.56%
較上年相比專用設備購置減少849.14萬元,無形資產(chǎn)減少2586.17萬元,房屋及建筑物購建減少846.62萬元,其他資本性支出減少348.45萬元。

(一)基本支出情況
2024(略)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出(略).68元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出(略).07元,占基本支出的45.70%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費(略).61元,占基本支出的54.30%。
基本支出較上年相比減少(略).12元,下降16.73%。其中:①人員經(jīng)費較上年增加(略).90元增長比例1.41%主要原因是工作人員增加及業(yè)務量較上年有所增長。②商品和服務支出較上年相比減少(略).48元,主要原因是:專用材料費支出較上年減少(略).65元,(略)改革相關要求優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),藥品、衛(wèi)材收入降低,相應支出隨之降低。③資本性支出較上年減少(略).56元,(略)根據(jù)業(yè)務(略)、(略)等信息化建設投入,本年無此類項目支出。
(二)項目支出情況
2024(略)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出(略).24元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:
(略)
(略)
項目名稱:(略)
支出金額(元)
開展工作情況
1
楚財社〔2024〕123號
住院醫(yī)師規(guī)培-生活補助
(略).50
用于支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員生活補助
2
楚財社〔2024〕3號
住院醫(yī)師規(guī)培-生活補助
(略).00
用于支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員生活補助
3
楚財社〔2024〕9號
住院醫(yī)師規(guī)培-生活補助
727500.00
用于支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員生活補助
4
楚財社〔2024〕35號
住院醫(yī)師規(guī)培-生活補助
368463.50
用于支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員生活補助
5
楚財社〔2024〕35號
住院醫(yī)師規(guī)培-基地經(jīng)費
377117.20
用于支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員及教學相關費用
6
楚財社〔2024〕3號
住院醫(yī)師規(guī)培-基地經(jīng)費
(略).91
用于支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員及教學相關費用
7
楚財社〔2024〕35號
重點傳染病及危害因素監(jiān)測(疾控監(jiān)測)
9275.82
重點傳染病監(jiān)測工作經(jīng)費
8
楚財社〔2024〕35號
傳染病哨點監(jiān)測
523.00
傳染病哨點監(jiān)測工作經(jīng)費
9
楚財社〔2024〕136號
婦幼檢測項目
5384.20
婦幼檢測項目工作經(jīng)費
10
楚財社〔2024〕35號
重點傳染病監(jiān)測
21085.80
重點傳染病監(jiān)測工作經(jīng)費
11
楚財社〔2024〕35號
職業(yè)病診斷能力提升補助資金
20000.00
用于職業(yè)病防治工作經(jīng)費
12
楚財社〔2024〕108號
醫(yī)務人員臨時性工作補助資金
429000.00
用于過渡期醫(yī)務工作人員補助
13
楚財社〔2024〕124號
衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展三年行動計劃資金
100000.00
醫(yī)師資格考試獎補資金
14
楚財社〔2024〕3號
衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓-萬名醫(yī)師(略)醫(yī)院
264000.00
用于支付(略)醫(yī)院醫(yī)生差旅費及其他費用
15
楚財社〔2024〕35號
衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓—全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓
73547.86
(略)市全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓相關費用
16
楚財社〔2024〕3號
衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓—全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓
65024.00
(略)市全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓相關費用
17
楚財社〔2024〕95號
衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓—全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓
33200.00
(略)市全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓相關費用
18
楚財教〔2024〕106號
區(qū)域創(chuàng)新能力提升(云南省孫承業(yè)專家工作站)專項資金
91175.40
用于云南省孫承業(yè)專家工作站工作經(jīng)費
19
楚財社〔2024〕35號
慢性非傳染性疾病防治
19024.00
慢性非傳染性疾病工作經(jīng)費
20
楚財行〔2024〕60號
老干部黨支部工作經(jīng)費
4760.00
用于離退休黨支部出參加紅色教育基地培訓活動
21
楚財社〔2024〕35號
科研項目
150107.88
用于科研項目相關工作經(jīng)費
22
楚財社〔2024〕35號
結(jié)核病防治補助資金
392000.00
用于支付結(jié)核病患者防治相關醫(yī)療費
23
楚財社〔2024〕35號
健康素養(yǎng)
28200.00
用于支付健康素養(yǎng)工作經(jīng)費
24
楚財社〔2024〕93號
健康素養(yǎng)
15000.00
用于支付健康素養(yǎng)工作經(jīng)費
25
楚財社〔2024〕186號
疾控機構(gòu)醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金
29000.00
(略)服務費
26
楚財社〔2024〕94號
(略)綜合改革中央補助資金
(略).81
(略)購置、衛(wèi)生材料采購、專家咨詢費、培訓費
27
楚財社〔2024〕35號
(略)綜合改革補助資金
395321.71
三明醫(yī)改專題研修班培訓費、高質(zhì)量發(fā)展管理專題培訓費
28
楚財綜〔2024〕10號
(略)職工住房補貼資金
214200.00
用于發(fā)放在職職工住房補助
29
楚財社〔2024〕35號
楚雄州全民健康信息化建設方案
(略).00
(略)絡及軟件購置更新
30
楚財預〔2024〕36號
楚雄州內(nèi)部控制示范單位:(略)
30000.00
內(nèi)控建設培訓費、內(nèi)控宣傳資料印制
31
楚財建〔2024〕17號
(略)智慧服務能力提升項目省級補助資金
(略).00
(略)絡、設備購置
32
楚財社〔2024〕54號
(略)綜合改革州級財政補助(本級)資金
(略).00
(略)業(yè)務開展所需專用材料費
33
楚財社〔2024〕35號
艾滋病專項經(jīng)費
327530.00
用于艾滋病防控相關工作經(jīng)費
34
楚財社〔2024〕35號
艾滋病專項經(jīng)費
375973.00
用于艾滋病防控相關工作經(jīng)費
35
楚財社〔2024〕36號
艾滋病防治州級財政補助(本級)資金
125415.00
用于艾滋病防控相關工作經(jīng)費
36
楚財社〔2023〕264號
2024年重大傳染病防控項目中央補助資金
819116.72
用于艾滋病防控相關工作經(jīng)費;食品安全監(jiān)管設備購置;結(jié)核病防治工作經(jīng)費
37
楚財社〔2024〕2號
2024(略)綜合改革中央補助資金
610000.00
(略)建設經(jīng)費、科研項目工作經(jīng)費
38
楚財社〔2024〕35號
2023年國家臨床重點??平ㄔO中央財政補助資金
(略).00
用于國家臨床重點??平ㄔO醫(yī)療設備購置
39
楚財預〔2024〕8號
其他項目
(略).39
州衛(wèi)健委、(略)、州人社局等單位:(略)

40
楚財社〔2024〕35號
流感監(jiān)測
21030.00
用于流感哨點監(jiān)測采樣培訓管理報告任務等工作經(jīng)費
41
楚財預〔2024〕8號
科研項目
513900.25
用于科研項目支出
42
楚財預〔2024〕8號
教學項目
931457.01
用于教學及實習項目師資費、培訓費、差旅費、耗材費
43
楚財預〔2024〕8號
基建項目
(略).28
(略)零星建設、病區(qū)改造裝修工程支出
合計
(略).24

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
(略)2024年度一般公共預算財政撥款支出(略).64元占本年支出合計的6.24%。與上年相比減少-(略).20元,下降-71.36%完成年初預算的98.61%。主要原因是:上年度財政撥款(略).00(略)建設項目,上年度發(fā)放過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助(略).00元本年無此類項目支出;
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
6.科學技術(類)支出91175.40元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%完成年初預算的100.00%,主要用于云南省孫承業(yè)專家工作站科研項目的培訓費、差旅費、試劑耗材款、論文版面費等支出。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出(略).69元,占一般公共預算財政撥款總支出的26.59%完成年初預算的100.00%,主要用于事業(yè)單位:(略)
9.衛(wèi)生健康(類)支出(略).55元,占一般公共預算財政撥款總支出的66.93%完成年初預算的97.94%,(略)人員經(jīng)費、醫(yī)院正常運行所需的商品服務支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、重大公共衛(wèi)生專項支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、事業(yè)單位:(略)
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
11.城(略)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出(略).00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%完成年初預算的100.00%,(略)絡及軟件購置更新支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
17.援助其(略)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
19.住房保障(類)支出487800.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%完成年初預算的100.00%,主要用于住房公積金繳納及職工購房補貼。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25000.00元,決算為25000.00元,完成年初預算的100.00%;支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%。
因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,年初無預算安排;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,年初無預算安排;公務用車運行維護費支出年初預算為25000.00元,決算為25000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,年初無預算安排。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25000.00元,支出決算為25000.00元,完成年初預算的100.00%,支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初無預算安排;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初無預算安排;公務用車運行維護費支出年初預算為25000.00元,決算為25000.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初無預算安排。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,上年無此項支出,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2023年持平,無變化。其中:無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算與上年持平,無變化;無公務接待費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
(略)2024年機關運行經(jīng)費支出0.00元,比上年增加0.00元,增長0%(略)為事業(yè)單位:(略)
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,(略)資產(chǎn)總額(略).70元,其中,流動資產(chǎn)(略).15元,固定資產(chǎn)(略).53元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程(略).29元,無形資產(chǎn)(略).12元(凈值),其他資產(chǎn)(略).61元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(略).27元,其中固定資產(chǎn)減少(略).82元。處置房屋建筑物4780.40平方米,賬面原值(略).97元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)13項,賬面原值(略).00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入379049.17元;出租房屋1835.97平方米,賬面原值(略).61元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入(略).10元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,單位:(略)
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2024年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(略).41元,其中非財政撥款結(jié)余(略).31元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)(略).10元;本年收支結(jié)余(略).07元,交納企業(yè)所得稅0.00元;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(略).48元,其中非財政撥款結(jié)余(略).29元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)(略).19(略)科研、教學及其他限定用途的項目結(jié)轉(zhuǎn)。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位:(略)
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位:(略)
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位:(略)
第五部分名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位:(略)
財政撥款預算收入:(略)從同級政府財政部門各類財政撥款,包括基本支出和項目支出。財政基本支出撥款預算收入是指由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的離退休人員經(jīng)費、政策性虧損補貼等經(jīng)常性撥款;(略)由財政部門撥入的主要用于基本建設和設備購置、重點學科發(fā)展、承擔政府指定公共衛(wèi)生任務等的預算專項撥款。
事業(yè)預算收入:(略)開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金注入,以及開展科研及其輔助活動從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款,包括醫(yī)療收入、科教收入等。
其他預算收入:是除財政預算收入、事業(yè)預算收入、上級補助預算收入、附屬單位:(略)
事業(yè)支出:醫(yī)院開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出。包括財政基本撥款支出、財政項目撥款支出、科教資金支出、其他資金支出。
其他支出:即除事業(yè)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位:(略)


(略)(略)901111
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