目錄
一、概況
(一)部門職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、2024年度部門決算公開表
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
2024年度收入決算表(分科目)
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
2024年度支出決算表(分科目)
2024年度財政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三、2024年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
(十三)預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
(一)部門職責
(略)(略)線方針政策和國家的法律法規(guī),
(略),以居民工作為基礎(chǔ),
(略)建設(shè)、城市管理、小區(qū)保障
(略)穩(wěn)定為重點,依據(jù)法律、法
(略)政府的授權(quán),
(略)(略)性、社會性和公益性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查職能。
結(jié)合當
(略)經(jīng)濟社會發(fā)展的新形勢,我鄉(xiāng)重點履行以下職能:
(1)
(略)線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,
(略)委、縣政府交給的各項工作任務(wù)。
(2)加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作;指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式:
(略)
(3)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;
(略)域內(nèi)的教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、民政、公安、司法、人武、國土資源、人口和計劃生育等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加
(略)規(guī)劃建設(shè)、小區(qū)建設(shè)和財政管理工作;建立防災(zāi)減
(略)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制;
(略)域內(nèi)
(略)、社團和經(jīng)濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
(4)提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系,加強農(nóng)田水利、
(略)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務(wù);加強社會保障服務(wù),做好最低生活保障、低保家庭子女義務(wù)教育免費入學、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
(5)維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法治宣傳和普法教育,增強公民法治意識;加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
(6)加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè);加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫
(略)居民委員會、村民委員會依法自治,促
(略)居(村)民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向縣政府反
(略)居(村)民的意見和建議。
(7)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位:
(略)
納入
(略)人民政府(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位:
(略)
無。
二、2024年度部門決算公開表
2024年度收入支出決算總表公開01表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
1
560.82
一、一般公共服務(wù)支出
32
517.77
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.96
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營收入
6
0.00
六、科學技術(shù)支出
37
2.56
七、附屬單位:
(略)
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
244.28
八、社會保障和就業(yè)支出
39
4.46
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
5.79
11
十一、城
(略)支出
42
20.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
143.75
13
十三、交通運輸支出
44
17.20
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
28.35
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
10.80
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
805.09
本年支出合計
58
751.66
使用非財政撥款結(jié)余
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
180.23
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
233.66
30
61
總計
31
985.32
總計
62
985.32
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報表金額單位:
(略)
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位:
(略)
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
805.09
560.82
0.00
0.00
0.00
0.00
244.28
(略)人民政府
805.09
560.82
0.00
0.00
0.00
0.00
244.28
注:本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度收入決算表(分科目)公開03表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位:
(略)
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
805.09
560.82
0.00
0.00
0.00
0.00
244.28
201
一般公共服務(wù)支出
544.45
486.64
0.00
0.00
0.00
0.00
57.81
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
539.08
481.84
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
(略)
行政運行
476.01
418.76
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
63.08
63.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
財政事務(wù)
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他財政事務(wù)支出
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
(略)
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
203
國防支出
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20306
國防動員
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
民兵
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科學技術(shù)支出
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
20604
技術(shù)研究與開發(fā)
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
(略)
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
208
社會保障和就業(yè)支出
4.46
4.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
臨時救助
4.46
4.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
臨時救助支出
4.46
4.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
(略)
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
212
城
(略)支出
18.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.05
21299
其他城
(略)支出
18.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.05
(略)
其他城
(略)支出
18.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.05
213
農(nóng)林水支出
166.22
30.41
0.00
0.00
0.00
0.00
135.81
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
21.63
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.63
(略)
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
21.63
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.63
21303
水利
65.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.72
(略)
防汛
11.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.84
(略)
農(nóng)村供水
50.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.23
(略)
其他水利支出
3.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.65
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
35.81
25.41
0.00
0.00
0.00
0.00
10.40
(略)
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
35.81
25.41
0.00
0.00
0.00
0.00
10.40
21307
農(nóng)村綜合改革
7.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.05
(略)
其他農(nóng)村綜合改革支出
7.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.05
21399
其他農(nóng)林水支出
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
(略)
其他農(nóng)林水支出
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
214
交通運輸支出
10.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.16
21401
(略)運輸
10.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.16
(略)
(略)運輸支出
10.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.16
221
住房保障支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
11.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
11.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
(略)
自然災(zāi)害救災(zāi)補助
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
(略)
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位:
(略)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
751.66
476.06
275.59
0.00
0.00
0.00
(略)人民政府
751.66
476.06
275.59
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項支出情況。
2024年度支出決算表(分科目)公開05表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位:
(略)
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
751.66
476.06
275.59
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
517.77
447.71
70.06
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
510.79
447.71
63.08
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運行
447.71
447.71
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
63.08
0.00
63.08
0.00
0.00
0.00
20106
財政事務(wù)
4.80
0.00
4.80
0.00
0.00
0.00
(略)
其他財政事務(wù)支出
4.80
0.00
4.80
0.00
0.00
0.00
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
2.18
0.00
2.18
0.00
0.00
0.00
(略)
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
2.18
0.00
2.18
0.00
0.00
0.00
203
國防支出
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
20306
國防動員
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
(略)
民兵
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
206
科學技術(shù)支出
2.56
0.00
2.56
0.00
0.00
0.00
20604
技術(shù)研究與開發(fā)
2.56
0.00
2.56
0.00
0.00
0.00
(略)
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
2.56
0.00
2.56
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
4.46
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
20820
臨時救助
4.46
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
(略)
臨時救助支出
4.46
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
5.79
0.00
5.79
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護管理事務(wù)
5.79
0.00
5.79
0.00
0.00
0.00
(略)
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
5.79
0.00
5.79
0.00
0.00
0.00
212
城
(略)支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
21203
城
(略)公共設(shè)施
1.95
0.00
1.95
0.00
0.00
0.00
(略)
其他城
(略)公共設(shè)施支出
1.95
0.00
1.95
0.00
0.00
0.00
21299
其他城
(略)支出
18.05
0.00
18.05
0.00
0.00
0.00
(略)
其他城
(略)支出
18.05
0.00
18.05
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
143.75
0.00
143.75
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
26.13
0.00
26.13
0.00
0.00
0.00
(略)
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
26.13
0.00
26.13
0.00
0.00
0.00
21303
水利
64.40
0.00
64.40
0.00
0.00
0.00
(略)
防汛
10.36
0.00
10.36
0.00
0.00
0.00
(略)
農(nóng)村供水
50.23
0.00
50.23
0.00
0.00
0.00
(略)
其他水利支出
3.80
0.00
3.80
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
36.28
0.00
36.28
0.00
0.00
0.00
(略)
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
36.28
0.00
36.28
0.00
0.00
0.00
21307
農(nóng)村綜合改革
16.94
0.00
16.94
0.00
0.00
0.00
(略)
對村民委員會和村黨支部的補助
1.94
0.00
1.94
0.00
0.00
0.00
(略)
其他農(nóng)村綜合改革支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
214
交通運輸支出
17.20
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
21401
(略)運輸
17.20
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
(略)
(略)運輸支出
17.20
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
10.80
0.00
10.80
0.00
0.00
0.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.80
0.00
10.80
0.00
0.00
0.00
(略)
自然災(zāi)害救災(zāi)補助
0.80
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
(略)
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項支出情況。
2024年度財政撥款收入支出決算總表公開06表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
560.82
一、一般公共服務(wù)支出
33
486.64
486.64
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.96
0.96
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
4.46
4.46
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城
(略)支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
30.41
30.41
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
28.35
28.35
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
10.00
10.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
560.82
本年支出合計
59
560.82
560.82
0.00
0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
0.00
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
560.82
總計
64
560.82
560.82
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開07表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
560.82
447.11
113.71
201
一般公共服務(wù)支出
486.64
418.76
67.88
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
481.84
418.76
63.08
(略)
行政運行
418.76
418.76
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
63.08
0.00
63.08
20106
財政事務(wù)
4.80
0.00
4.80
(略)
其他財政事務(wù)支出
4.80
0.00
4.80
203
國防支出
0.96
0.00
0.96
20306
國防動員
0.96
0.00
0.96
(略)
民兵
0.96
0.00
0.96
208
社會保障和就業(yè)支出
4.46
0.00
4.46
20820
臨時救助
4.46
0.00
4.46
(略)
臨時救助支出
4.46
0.00
4.46
213
農(nóng)林水支出
30.41
0.00
30.41
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
5.00
0.00
5.00
(略)
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
5.00
0.00
5.00
21305
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
25.41
0.00
25.41
(略)
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
25.41
0.00
25.41
221
住房保障支出
28.35
28.35
0.00
22102
住房改革支出
28.35
28.35
0.00
(略)
住房公積金
28.35
28.35
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
10.00
0.00
10.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
0.00
10.00
(略)
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
0.00
10.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表公開08表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
301
工資福利支出
431.35
302
商品和服務(wù)支出
9.68
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
0.00
30101
基本工資
52.67
30201
辦公費
2.95
30704
國外債務(wù)發(fā)行費用
0.00
30102
津貼補貼
71.80
30202
印刷費
0.00
310
資本性支出
0.00
30103
獎金
151.02
30203
咨詢費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補助費
0.00
30204
手續(xù)費
0.00
31002
辦公設(shè)備購置
0.00
30107
績效工資
21.44
30205
水費
0.00
31003
專用設(shè)備購置
0.00
30108
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
29.39
30206
電費
2.62
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
12.68
30207
郵電費
2.10
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
11.53
30208
取暖費
0.00
31007
(略)絡(luò)及軟件購置更新
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
16.32
30209
物業(yè)管理費
0.00
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費
3.36
30211
差旅費
0.00
31009
土地補償
0.00
30113
住房公積金
28.35
30212
因公出國(境)費用
0.00
31010
安置補助
0.00
30114
醫(yī)療費
0.00
30213
維修(護)費
0.00
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30199
其他工資福利支出
32.81
30214
租賃費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
6.07
30215
會議費
0.00
31013
公務(wù)用車購置
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費
3.30
30217
公務(wù)接待費
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職(役)費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31022
無形資產(chǎn)購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補助
2.77
30225
專用燃料費
0.00
312
對企業(yè)補助
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務(wù)費
0.27
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費補助
0.00
30227
委托業(yè)務(wù)費
0.84
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經(jīng)費
0.00
31204
費用補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
0.00
31205
利息補貼
0.00
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
0.00
30231
公務(wù)用車運行維護費
0.91
31206
其他資本性補助
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
0.00
31299
其他對企業(yè)補助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.00
30240
稅金及附加費用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.00
39907
國家賠償費用支出
0.00
307
債務(wù)利息及費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈與
0.00
30702
國外債務(wù)付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費合計
437.43
公用經(jīng)費合計
9.68
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開09表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明:本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開10表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明:本部門沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開11表
部門:
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費支出合計
0.91
0.91
1.因公出國(境)費用
0.00
0.00
2.公務(wù)用車購置及運行維護費小計
0.91
0.91
(1)公務(wù)用車購置費
0.00
0.00
(2)公務(wù)用車運行維護費
0.91
0.91
3.公務(wù)接待費
0.00
0.00
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。其中:因公出國(境)費用不含教學科研人員學術(shù)交流。
三、2024年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計985.32萬元,支出總計985.32萬元。與2023年度相比,各減少334.98萬元,下降25.37%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計805.09萬元,包括:財政撥款收入560.82萬元(其中:一般公共預(yù)算560.82萬元,政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計69.66%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位:
(略)
(三)支出決算情況說明
本年支出合計751.66萬元,其中:基本支出476.06萬元,占63.34%;項目支出275.59萬元,占36.66%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位:
(略)
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計560.82萬元,支出總計560.82萬元,與2023年相比,各減少105.49萬元,下降15.83%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)454.62萬元,完成年初預(yù)算的123.36%,主要原因是農(nóng)林水支出、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出是年中進行預(yù)算調(diào)整后,增加的預(yù)算數(shù)。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出560.82萬元,占本年支出合計的74.61%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少98.84萬元,下降14.98%,主要原因是農(nóng)林水支出減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出560.82萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出(類)支出486.64萬元,占86.77%。國防支出(類)支出0.96萬元,占0.17%。社會保障和就業(yè)支出(類)支出4.46萬元,占0.79%。農(nóng)林水支出(類)支出30.41萬元,占5.42%。住房保障支出(類)支出28.35萬元,占5.06%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)支出10.00萬元,占1.78%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為454.62萬元,支出決算為560.82萬元,完成年初預(yù)算的123.36%,主要原因是農(nóng)林水支出、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為409.11萬元,支出決算為418.76萬元,完成年初預(yù)算的102.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出增加。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為63.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為4.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
國防支出(類)國防動員(款)民兵(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為4.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)年初預(yù)算為11.75萬元,支出決算為25.41萬元,完成年初預(yù)算的216.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中進行預(yù)算調(diào)整后,增加的預(yù)算數(shù)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為33.76萬元,支出決算為28.35萬元,完成年初預(yù)算的83.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出447.11萬元,其中:
人員經(jīng)費437.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
公用經(jīng)費9.68萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費。
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與2023年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少6.64萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無政府性基金項目。
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.91萬元,支出決算為0.91萬元,完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%,2024年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費合理安排使用。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%。與2023年度相比,持平,主要原因是無出國(境)支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.91萬元,占100.00%。與2023年度相比,減少0.34萬元,下降27.23%,主要原因是合理安排使用減少支出;公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元,占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是無公務(wù)接待支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%;決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國(境)支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算為0.91萬元,支出決算為0.91萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費合理安排使用。
公務(wù)用車購置費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用),完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置支出。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算為0.91萬元,支出決算為0.91萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費合理安排使用,主要用于日常公車使用等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;截至2024年12月31日,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計0人次。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支,減少公務(wù)接待。其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為9.68萬元,支出決算為9.68萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理利用機關(guān)運行經(jīng)費。比2023年度減少20.67萬元,下降68.10%,主要原因是財政所核定的機關(guān)運行經(jīng)費減少所致。
(十一)政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額4.18萬元。其中:政府采購貨物支出2.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.18萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.18萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的59.33%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的40.67%。
(十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日,官塘鄉(xiāng)本級及所屬各部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛單價100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(十三)預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,官塘鄉(xiāng)組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中:一級項目0個,二級項目11個,共涉及資金70.6276萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.59%
本年無政府性基金預(yù)算項目。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
組織對本部門開展整體支出績效評價,從評價情況來看,本部門整體目標完成情況如下:一是較好的完成了年度工作任務(wù),官塘
(略)人居環(huán)境得到了大幅改善,脫貧攻堅取得了實質(zhì)性的成效;二是社會安穩(wěn)、人居和諧、貧困村居民生活日益改善,群眾幸福感滿意度有較大提升。
本年無下屬部門或單位:
(略)
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
官塘鄉(xiāng)決算公開2024年度本部門項目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,省補2019年鄉(xiāng)村振興績效提升獎補獎金(白柘洋歷史文化村落保護利用一般村項目)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民生實事經(jīng)費項目績效自評具體情況如下:
省補2019年鄉(xiāng)村振興績效提升獎補獎金(白柘洋歷史文化村落保護利用一般村項目)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為11.75萬元,執(zhí)行數(shù)為11.75萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是完成投資率;二是社會效益正常使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是前期準備不夠,導(dǎo)致進場施工較靠后;二是驗收后結(jié)算做的較慢。下一步改進措施:項目開工前做好前期準備工作,施工過程中就及時材料歸檔,確保驗收后可以馬上做后續(xù)工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民生實事經(jīng)費項目項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是工程按期完成;二是社會效益好,能產(chǎn)生收入。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目進度還能更緊湊;二是資金撥付還不夠及時。下一步改進措施:業(yè)主和施工方要加強溝通,確保項目保質(zhì)保量順利完工。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
官塘鄉(xiāng)省補2019年鄉(xiāng)村振興績效提升獎補獎金(白柘洋歷史文化村落保護利用一般村項目)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民生實事經(jīng)費項目都嚴格資金管理/監(jiān)督程序,工程主體進行招投標,重大事項進行公告公示制度,績效評價結(jié)果為優(yōu)秀,評價報告詳見附件。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:
(略)
4.上級補助收入:指事業(yè)單位:
(略)
5.附屬單位:
(略)
6.其他收入:指預(yù)算單位:
(略)
7.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位:
(略)
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位:
(略)
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
10.基本支出:指預(yù)算單位:
(略)
11.項目支出:指預(yù)算單位:
(略)
12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位:
(略)
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:
(略)
14.附屬單位:
(略)
15.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位:
(略)
16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位:
(略)
17.207文化旅游體育與傳媒支出99其他文化體育與傳媒支出99其他文化體育與傳媒支出指:其他文化體育與傳媒方面的支出。
18.211節(jié)能環(huán)保支出04自然生態(tài)保護02農(nóng)村環(huán)境保護是指:農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出,包括環(huán)境綜合整治,小城鎮(zhèn)環(huán)境保護等。
19.213農(nóng)林水支出01農(nóng)業(yè)01行政運行是指:行政單位:
(略)
20.213農(nóng)林水支出01農(nóng)業(yè)99其他農(nóng)業(yè)支出是指:其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
21.213農(nóng)林水支出05扶貧99其他扶貧支出是指:農(nóng)業(yè)方面用于扶貧領(lǐng)域的其他支出。
22.213農(nóng)林水支出07農(nóng)村綜合改革01是指:農(nóng)村稅費蓋個后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出。
23.213農(nóng)林水支出07農(nóng)村綜合改革99其他農(nóng)村綜合改革支出是指其他用于村級綜合改革方面的支出。
24.213農(nóng)林水支出99其他農(nóng)林水支出99其他農(nóng)林水支出是指:除化解債務(wù)外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
25.220自然資源海洋氣象等支出01自然資源事務(wù)06土地資源利用與保護是指:反映自然資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等級等方面支出。
26.201一般公共服務(wù)支出01人大事務(wù)01行政運行是指:行政單位:
(略)
27.212城
(略)支出03城
(略)公共設(shè)施03城
(略)社區(qū)公共設(shè)施小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指小城鎮(zhèn)氣、路、水電等基礎(chǔ)建設(shè)方面支出。212城
(略)支出05城
(略)環(huán)境衛(wèi)生01城
(略)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指城
(略)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
28.212城
(略)支出08其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出99其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出是指城
(略)方面國土出讓工作的其他支出。
29.229其他支出04其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出01其他政府性基金安排的支出是指其他政府性基金安排的支出。
五、附件
(一)2024年度項目支出績效自評結(jié)果
(二)2024年度重點績效評價報告(如有)
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