目錄
一、概況
(一)部門(mén)職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
2024年度收入決算表(分科目)
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
2024年度支出決算表(分科目)
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)收入決算情況說(shuō)明
(三)支出決算情況說(shuō)明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
(一)部門(mén)職責(zé)
(略)(略)線(xiàn)方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),
(略),以居民工作為基礎(chǔ),
(略)建設(shè)、城市管理、小區(qū)保障
(略)穩(wěn)定為重點(diǎn),依據(jù)法律、法
(略)政府的授權(quán),
(略)(略)性、社會(huì)性和公益性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查職能。
結(jié)合當(dāng)
(略)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新形勢(shì),我鄉(xiāng)重點(diǎn)履行以下職能:
(1)
(略)線(xiàn)、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示,
(略)委、縣政府交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。
(2)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式:
(略)
(3)加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;
(略)域內(nèi)的教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源、人口和計(jì)劃生育等管理工作;配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作;加
(略)規(guī)劃建設(shè)、小區(qū)建設(shè)和財(cái)政管理工作;建立防災(zāi)減
(略)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制;
(略)域內(nèi)
(略)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理,發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
(4)提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、
(略)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù),做好最低生活保障、低保家庭子女義務(wù)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
(5)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪(fǎng)調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序;抓好法治宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法治意識(shí);加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
(6)加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫
(略)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,促
(略)居(村)民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向縣政府反
(略)居(村)民的意見(jiàn)和建議。
(7)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位:
(略)
納入
(略)人民政府(匯總)2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:
(略)
無(wú)。
二、2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2024年度收入支出決算總表公開(kāi)01表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
560.82
一、一般公共服務(wù)支出
32
517.77
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
34
0.96
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
2.56
七、附屬單位:
(略)
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
244.28
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
4.46
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
5.79
11
十一、城
(略)支出
42
20.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
143.75
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
17.20
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
28.35
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
10.80
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
27
805.09
本年支出合計(jì)
58
751.66
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
180.23
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
233.66
30
61
總計(jì)
31
985.32
總計(jì)
62
985.32
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報(bào)表金額單位:
(略)
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位:
(略)
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
805.09
560.82
0.00
0.00
0.00
0.00
244.28
(略)人民政府
805.09
560.82
0.00
0.00
0.00
0.00
244.28
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度收入決算表(分科目)公開(kāi)03表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位:
(略)
其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
805.09
560.82
0.00
0.00
0.00
0.00
244.28
201
一般公共服務(wù)支出
544.45
486.64
0.00
0.00
0.00
0.00
57.81
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
539.08
481.84
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
(略)
行政運(yùn)行
476.01
418.76
0.00
0.00
0.00
0.00
57.25
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
63.08
63.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
財(cái)政事務(wù)
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他財(cái)政事務(wù)支出
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
(略)
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
203
國(guó)防支出
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20306
國(guó)防動(dòng)員
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
民兵
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科學(xué)技術(shù)支出
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
20604
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
(略)
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
4.46
4.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
臨時(shí)救助
4.46
4.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
臨時(shí)救助支出
4.46
4.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
21101
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
(略)
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.45
212
城
(略)支出
18.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.05
21299
其他城
(略)支出
18.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.05
(略)
其他城
(略)支出
18.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.05
213
農(nóng)林水支出
166.22
30.41
0.00
0.00
0.00
0.00
135.81
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
21.63
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.63
(略)
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
21.63
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.63
21303
水利
65.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.72
(略)
防汛
11.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.84
(略)
農(nóng)村供水
50.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.23
(略)
其他水利支出
3.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.65
21305
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
35.81
25.41
0.00
0.00
0.00
0.00
10.40
(略)
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
35.81
25.41
0.00
0.00
0.00
0.00
10.40
21307
農(nóng)村綜合改革
7.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.05
(略)
其他農(nóng)村綜合改革支出
7.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.05
21399
其他農(nóng)林水支出
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
(略)
其他農(nóng)林水支出
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
214
交通運(yùn)輸支出
10.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.16
21401
(略)運(yùn)輸
10.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.16
(略)
(略)運(yùn)輸支出
10.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.16
221
住房保障支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
11.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
11.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
(略)
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
(略)
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位:
(略)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
751.66
476.06
275.59
0.00
0.00
0.00
(略)人民政府
751.66
476.06
275.59
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度支出決算表(分科目)公開(kāi)05表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位:
(略)
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
751.66
476.06
275.59
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
517.77
447.71
70.06
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
510.79
447.71
63.08
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運(yùn)行
447.71
447.71
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
63.08
0.00
63.08
0.00
0.00
0.00
20106
財(cái)政事務(wù)
4.80
0.00
4.80
0.00
0.00
0.00
(略)
其他財(cái)政事務(wù)支出
4.80
0.00
4.80
0.00
0.00
0.00
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
2.18
0.00
2.18
0.00
0.00
0.00
(略)
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
2.18
0.00
2.18
0.00
0.00
0.00
203
國(guó)防支出
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
20306
國(guó)防動(dòng)員
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
(略)
民兵
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
206
科學(xué)技術(shù)支出
2.56
0.00
2.56
0.00
0.00
0.00
20604
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)
2.56
0.00
2.56
0.00
0.00
0.00
(略)
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出
2.56
0.00
2.56
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
4.46
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
20820
臨時(shí)救助
4.46
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
(略)
臨時(shí)救助支出
4.46
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
5.79
0.00
5.79
0.00
0.00
0.00
21101
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
5.79
0.00
5.79
0.00
0.00
0.00
(略)
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
5.79
0.00
5.79
0.00
0.00
0.00
212
城
(略)支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
21203
城
(略)公共設(shè)施
1.95
0.00
1.95
0.00
0.00
0.00
(略)
其他城
(略)公共設(shè)施支出
1.95
0.00
1.95
0.00
0.00
0.00
21299
其他城
(略)支出
18.05
0.00
18.05
0.00
0.00
0.00
(略)
其他城
(略)支出
18.05
0.00
18.05
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
143.75
0.00
143.75
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
26.13
0.00
26.13
0.00
0.00
0.00
(略)
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
26.13
0.00
26.13
0.00
0.00
0.00
21303
水利
64.40
0.00
64.40
0.00
0.00
0.00
(略)
防汛
10.36
0.00
10.36
0.00
0.00
0.00
(略)
農(nóng)村供水
50.23
0.00
50.23
0.00
0.00
0.00
(略)
其他水利支出
3.80
0.00
3.80
0.00
0.00
0.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
36.28
0.00
36.28
0.00
0.00
0.00
(略)
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
36.28
0.00
36.28
0.00
0.00
0.00
21307
農(nóng)村綜合改革
16.94
0.00
16.94
0.00
0.00
0.00
(略)
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
1.94
0.00
1.94
0.00
0.00
0.00
(略)
其他農(nóng)村綜合改革支出
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
214
交通運(yùn)輸支出
17.20
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
21401
(略)運(yùn)輸
17.20
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
(略)
(略)運(yùn)輸支出
17.20
0.00
17.20
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
28.35
28.35
0.00
0.00
0.00
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
10.80
0.00
10.80
0.00
0.00
0.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.80
0.00
10.80
0.00
0.00
0.00
(略)
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助
0.80
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
(略)
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)06表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
560.82
一、一般公共服務(wù)支出
33
486.64
486.64
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
3
0.00
三、國(guó)防支出
35
0.96
0.96
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
4.46
4.46
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城
(略)支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
30.41
30.41
0.00
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
28.35
28.35
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
10.00
10.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
27
560.82
本年支出合計(jì)
59
560.82
560.82
0.00
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
0.00
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
0.00
62
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
31
0.00
63
總計(jì)
32
560.82
總計(jì)
64
560.82
560.82
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)07表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
560.82
447.11
113.71
201
一般公共服務(wù)支出
486.64
418.76
67.88
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
481.84
418.76
63.08
(略)
行政運(yùn)行
418.76
418.76
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
63.08
0.00
63.08
20106
財(cái)政事務(wù)
4.80
0.00
4.80
(略)
其他財(cái)政事務(wù)支出
4.80
0.00
4.80
203
國(guó)防支出
0.96
0.00
0.96
20306
國(guó)防動(dòng)員
0.96
0.00
0.96
(略)
民兵
0.96
0.00
0.96
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
4.46
0.00
4.46
20820
臨時(shí)救助
4.46
0.00
4.46
(略)
臨時(shí)救助支出
4.46
0.00
4.46
213
農(nóng)林水支出
30.41
0.00
30.41
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
5.00
0.00
5.00
(略)
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
5.00
0.00
5.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
25.41
0.00
25.41
(略)
其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
25.41
0.00
25.41
221
住房保障支出
28.35
28.35
0.00
22102
住房改革支出
28.35
28.35
0.00
(略)
住房公積金
28.35
28.35
0.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
10.00
0.00
10.00
22407
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
0.00
10.00
(略)
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
10.00
0.00
10.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表公開(kāi)08表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
決算數(shù)
301
工資福利支出
431.35
302
商品和服務(wù)支出
9.68
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30101
基本工資
52.67
30201
辦公費(fèi)
2.95
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
71.80
30202
印刷費(fèi)
0.00
310
資本性支出
0.00
30103
獎(jiǎng)金
151.02
30203
咨詢(xún)費(fèi)
0.00
31001
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
0.00
30204
手續(xù)費(fèi)
0.00
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
0.00
30107
績(jī)效工資
21.44
30205
水費(fèi)
0.00
31003
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
29.39
30206
電費(fèi)
2.62
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
12.68
30207
郵電費(fèi)
2.10
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
11.53
30208
取暖費(fèi)
0.00
31007
(略)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
16.32
30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.00
31008
物資儲(chǔ)備
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
3.36
30211
差旅費(fèi)
0.00
31009
土地補(bǔ)償
0.00
30113
住房公積金
28.35
30212
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
0.00
31010
安置補(bǔ)助
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.00
30213
維修(護(hù))費(fèi)
0.00
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30199
其他工資福利支出
32.81
30214
租賃費(fèi)
0.00
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
6.07
30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
31013
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0.00
30301
離休費(fèi)
0.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.00
31019
其他交通工具購(gòu)置
0.00
30302
退休費(fèi)
3.30
30217
公務(wù)接待費(fèi)
0.00
31021
文物和陳列品購(gòu)置
0.00
30303
退職(役)費(fèi)
0.00
30218
專(zhuān)用材料費(fèi)
0.00
31022
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補(bǔ)助
2.77
30225
專(zhuān)用燃料費(fèi)
0.00
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
0.27
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
0.00
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.84
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
0.00
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
0.00
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.00
30229
福利費(fèi)
0.00
31205
利息補(bǔ)貼
0.00
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0.91
31206
其他資本性補(bǔ)助
0.00
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
0.00
30239
其他交通費(fèi)用
0.00
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.00
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.00
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
0.00
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
0.00
30702
國(guó)外債務(wù)付息
0.00
39910
資本性贈(zèng)與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
437.43
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
9.68
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)09表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明:本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)10表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類(lèi)科目編碼
科目名稱(chēng):
(略)
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類(lèi)
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明:本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)11表
部門(mén):
(略)人民政府(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)
0.91
0.91
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用
0.00
0.00
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)
0.91
0.91
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
0.00
0.00
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0.91
0.91
3.公務(wù)接待費(fèi)
0.00
0.00
注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。
三、2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)985.32萬(wàn)元,支出總計(jì)985.32萬(wàn)元。與2023年度相比,各減少334.98萬(wàn)元,下降25.37%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)805.09萬(wàn)元,包括:財(cái)政撥款收入560.82萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算560.82萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元),占收入合計(jì)69.66%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位:
(略)
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)751.66萬(wàn)元,其中:基本支出476.06萬(wàn)元,占63.34%;項(xiàng)目支出275.59萬(wàn)元,占36.66%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位:
(略)
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)560.82萬(wàn)元,支出總計(jì)560.82萬(wàn)元,與2023年相比,各減少105.49萬(wàn)元,下降15.83%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)454.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.36%,主要原因是農(nóng)林水支出、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出是年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整后,增加的預(yù)算數(shù)。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出560.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.61%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少98.84萬(wàn)元,下降14.98%,主要原因是農(nóng)林水支出減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出560.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))支出486.64萬(wàn)元,占86.77%。國(guó)防支出(類(lèi))支出0.96萬(wàn)元,占0.17%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出4.46萬(wàn)元,占0.79%。農(nóng)林水支出(類(lèi))支出30.41萬(wàn)元,占5.42%。住房保障支出(類(lèi))支出28.35萬(wàn)元,占5.06%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))支出10.00萬(wàn)元,占1.78%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為454.62萬(wàn)元,支出決算為560.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.36%,主要原因是農(nóng)林水支出、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為409.11萬(wàn)元,支出決算為418.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出增加。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為63.08萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
國(guó)防支出(類(lèi))國(guó)防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.46萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11.75萬(wàn)元,支出決算為25.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的216.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整后,增加的預(yù)算數(shù)。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為33.76萬(wàn)元,支出決算為28.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未列入年初預(yù)算。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)437.43萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
公用經(jīng)費(fèi)9.68萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與2023年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.64萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年度無(wú)政府性基金項(xiàng)目。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.91萬(wàn)元,支出決算為0.91萬(wàn)元,完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%,2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)合理安排使用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬(wàn)元,占0.00%。與2023年度相比,持平,主要原因是無(wú)出國(guó)(境)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.91萬(wàn)元,占100.00%。與2023年度相比,減少0.34萬(wàn)元,下降27.23%,主要原因是合理安排使用減少支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是無(wú)公務(wù)接待支出。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0.00%;決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)出國(guó)(境)支出。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為0.91萬(wàn)元,支出決算為0.91萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)合理安排使用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為0.91萬(wàn)元,支出決算為0.91萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)合理安排使用,主要用于日常公車(chē)使用等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2024年12月31日,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0.00%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計(jì)0人次。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支,減少公務(wù)接待。其中:
外事接待支出0.00萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為9.68萬(wàn)元,支出決算為9.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理利用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。比2023年度減少20.67萬(wàn)元,下降68.10%,主要原因是財(cái)政所核定的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少所致。
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度政府采購(gòu)支出總額4.18萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出2.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.18萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的59.33%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的40.67%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,官塘鄉(xiāng)本級(jí)及所屬各部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,官塘鄉(xiāng)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中:一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目11個(gè),共涉及資金70.6276萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.59%
本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)整體目標(biāo)完成情況如下:一是較好的完成了年度工作任務(wù),官塘
(略)人居環(huán)境得到了大幅改善,脫貧攻堅(jiān)取得了實(shí)質(zhì)性的成效;二是社會(huì)安穩(wěn)、人居和諧、貧困村居民生活日益改善,群眾幸福感滿(mǎn)意度有較大提升。
本年無(wú)下屬部門(mén)或單位:
(略)
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
官塘鄉(xiāng)決算公開(kāi)2024年度本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(詳見(jiàn)附件)。其中,省補(bǔ)2019年鄉(xiāng)村振興績(jī)效提升獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)金(白柘洋歷史文化村落保護(hù)利用一般村項(xiàng)目)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下:
省補(bǔ)2019年鄉(xiāng)村振興績(jī)效提升獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)金(白柘洋歷史文化村落保護(hù)利用一般村項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.75萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成投資率;二是社會(huì)效益正常使用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是前期準(zhǔn)備不夠,導(dǎo)致進(jìn)場(chǎng)施工較靠后;二是驗(yàn)收后結(jié)算做的較慢。下一步改進(jìn)措施:項(xiàng)目開(kāi)工前做好前期準(zhǔn)備工作,施工過(guò)程中就及時(shí)材料歸檔,確保驗(yàn)收后可以馬上做后續(xù)工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是工程按期完成;二是社會(huì)效益好,能產(chǎn)生收入。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目進(jìn)度還能更緊湊;二是資金撥付還不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:業(yè)主和施工方要加強(qiáng)溝通,確保項(xiàng)目保質(zhì)保量順利完工。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
官塘鄉(xiāng)省補(bǔ)2019年鄉(xiāng)村振興績(jī)效提升獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)金(白柘洋歷史文化村落保護(hù)利用一般村項(xiàng)目)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都嚴(yán)格資金管理/監(jiān)督程序,工程主體進(jìn)行招投標(biāo),重大事項(xiàng)進(jìn)行公告公示制度,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位:
(略)
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位:
(略)
5.附屬單位:
(略)
6.其他收入:指預(yù)算單位:
(略)
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位:
(略)
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位:
(略)
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
10.基本支出:指預(yù)算單位:
(略)
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位:
(略)
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位:
(略)
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位:
(略)
14.附屬單位:
(略)
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位:
(略)
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位:
(略)
17.207文化旅游體育與傳媒支出99其他文化體育與傳媒支出99其他文化體育與傳媒支出指:其他文化體育與傳媒方面的支出。
18.211節(jié)能環(huán)保支出04自然生態(tài)保護(hù)02農(nóng)村環(huán)境保護(hù)是指:農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出,包括環(huán)境綜合整治,小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)等。
19.213農(nóng)林水支出01農(nóng)業(yè)01行政運(yùn)行是指:行政單位:
(略)
20.213農(nóng)林水支出01農(nóng)業(yè)99其他農(nóng)業(yè)支出是指:其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
21.213農(nóng)林水支出05扶貧99其他扶貧支出是指:農(nóng)業(yè)方面用于扶貧領(lǐng)域的其他支出。
22.213農(nóng)林水支出07農(nóng)村綜合改革01是指:農(nóng)村稅費(fèi)蓋個(gè)后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
23.213農(nóng)林水支出07農(nóng)村綜合改革99其他農(nóng)村綜合改革支出是指其他用于村級(jí)綜合改革方面的支出。
24.213農(nóng)林水支出99其他農(nóng)林水支出99其他農(nóng)林水支出是指:除化解債務(wù)外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
25.220自然資源海洋氣象等支出01自然資源事務(wù)06土地資源利用與保護(hù)是指:反映自然資源部門(mén)土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等級(jí)等方面支出。
26.201一般公共服務(wù)支出01人大事務(wù)01行政運(yùn)行是指:行政單位:
(略)
27.212城
(略)支出03城
(略)公共設(shè)施03城
(略)社區(qū)公共設(shè)施小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指小城鎮(zhèn)氣、路、水電等基礎(chǔ)建設(shè)方面支出。212城
(略)支出05城
(略)環(huán)境衛(wèi)生01城
(略)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指城
(略)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
28.212城
(略)支出08其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出99其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出是指城
(略)方面國(guó)土出讓工作的其他支出。
29.229其他支出04其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出01其他政府性基金安排的支出是指其他政府性基金安排的支出。
五、附件
(一)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(二)2024年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(如有)
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