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岱山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度單位決算

所屬地區(qū):浙江 - 舟山 發(fā)布日期:2025-09-24
所屬地區(qū):浙江 - 舟山 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/24 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
一、概況
(一)單位:(略)
(1)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合指(略)建設(shè)工作。組織編制城鎮(zhèn)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,擬訂住房保障政策并指導(dǎo)實施。監(jiān)督指(略)保障性安居工程建設(shè),負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭基本住房保障。會同有關(guān)部門承擔(dān)保障性安居工程資金安排等相關(guān)工作。
(2)擬(略)住房建設(shè)規(guī)劃、住房政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的重大問題。
(3)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域資質(zhì)資格管理,按職責(zé)分工指導(dǎo)或組織對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。落實建筑活動監(jiān)管中的生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求,按照職責(zé)分工指導(dǎo)協(xié)(略)建筑工地涉及的污染防治工作。負(fù)責(zé)建筑、房地產(chǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)、指(略)建設(shè)安全生產(chǎn)管理工作。
(4)指導(dǎo)建筑工程項目招投標(biāo)活動并監(jiān)督管理。指(略)工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,監(jiān)督實施公共服務(wù)設(shè)施(不含通訊設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額實施和工程造價計價。
(5)擬訂房(略)場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,組織開展房(略)場的監(jiān)測分析,提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議,擬(略)房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理、房屋征收補償、房屋使用安全、房屋白蟻防治等制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(6)擬(略)城市建設(shè)相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施,參與推(略)化工作。會同有關(guān)部門(略)政公用基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃,參與編制園林綠化專項規(guī)劃,負(fù)責(zé)相關(guān)項目建設(shè)并監(jiān)督實施。
(7)擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)管理政策并指導(dǎo)實施,參(略)農(nóng)村人居環(huán)境提升相關(guān)工作,參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)房設(shè)計、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。
(8)制定建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、監(jiān)理造價咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施,制定(略)場制度和信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,組織推進(jìn)建筑工業(yè)化、工程總承包、全過程工程咨詢,指導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)對外承包工程。
(9)制定建筑工程質(zhì)量安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施。制定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,制定建筑業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實施,組織推進(jìn)工程質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化管理和品牌工程創(chuàng)建工作。
(10)擬(略)建設(shè)的科技發(fā)展規(guī)劃及政策,會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能與綠色建筑的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域城鎮(zhèn)減排工作。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村保護(hù)、城市雕塑建設(shè)等工作。參與國土空間規(guī)劃、相關(guān)專項規(guī)劃和重要詳細(xì)規(guī)劃的編制。
(11)負(fù)(略)設(shè)計管理,組織擬(略)設(shè)計發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策并指導(dǎo)監(jiān)督實施。
(12)組織實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對外交流合作。
(13)(略)委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位:(略)
三、2024年度單位:(略)
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計3857.71萬元,支出總計3857.71萬元。與2023年度相比,各減少1148.08萬元,下降22.93%,主要原因是2024年度項目略有減少。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計3857.71萬元,包括:財政撥款收入3857.71萬元(其中:一般公共預(yù)算3432.71萬元,政府性基金預(yù)算425.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位:(略)
(三)支出決算情況說明
本年支出合計3857.71萬元,其中:基本支出563.08萬元,占14.60%;項目支出3294.63萬元,占85.40%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位:(略)
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計3857.71萬元,支出總計3857.71萬元,與2023年相比,各減少1148.08萬元,下降22.93%,主要原因是2024年度項目略有減少。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2616.38萬元,完成年初預(yù)算的147.44%,主要原因是有幾個年中新增項目。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3432.71萬元,占本年支出合計的88.98%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1573.08萬元,下降31.43%,主要原因是2024年度一般公共財政撥款項目略有減少。。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3432.71萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出(類)支出185.56萬元,占5.41%。社會保障和就業(yè)支出(類)支出51.96萬元,占1.51%。衛(wèi)生健康支出(類)支出23.41萬元,占0.68%。城(略)支出(類)支出2238.49萬元,占65.21%。資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支出179.11萬元,占5.22%。住房保障支出(類)支出754.18萬元,占21.97%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2616.38萬元,支出決算為3432.71萬元,完成年初預(yù)算的131.20%,主要原因是年中有新增項目。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為181.64萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
(略)支出(類)城(略)管理事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為420.97萬元,支出決算為429.55萬元,完成年初預(yù)算的102.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費開支,基本與預(yù)算持平。
(略)支出(類)城(略)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為130.82萬元,支出決算為108.17萬元,完成年初預(yù)算的82.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
(略)支出(類)城(略)管理事務(wù)(款)其他城(略)管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為908.50萬元,支出決算為1123.15萬元,完成年初預(yù)算的123.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目
(略)支出(類)其他城(略)支出(款)其他城(略)支出(項)年初預(yù)算為787.06萬元,支出決算為577.62萬元,完成年初預(yù)算的73.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分資金通過調(diào)整調(diào)劑形式撥付其他單位:(略)
資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為179.11萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老(略)改造(項)年初預(yù)算為274.00萬元,支出決算為698.00萬元,完成年初預(yù)算的254.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為48.15萬元,支出決算為56.18萬元,完成年初預(yù)算的116.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金及房帖基數(shù)調(diào)整及人員略有變動。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出563.08萬元,其中:
人員經(jīng)費506.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
公用經(jīng)費56.52萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出425.00萬元,占本年支出合計的11.02%。與2023年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加425.00萬元,增長100%,主要原因是該項目是2024年度年中新增項目。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出425.00萬元,主要用于以下方面:
資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支出425.00萬元,占100.00%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為425.00萬元,主要原因是年中有新增項目其中:
資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排的支出(款)制造業(yè)(項)年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為425.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有新增項目。
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位:(略)
(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為3.00萬元,支出決算為3.00萬元,完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%,2024年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元,占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是2024年度無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出。公務(wù)接待費支出決算為3.00萬元,占100.00%。與2023年度相比,減少0.00萬元,下降0.04%,主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度無因公出國(境)支出.全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
公務(wù)用車購置費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用),完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度公務(wù)用車購置費。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度公務(wù)用車運行維護(hù)費。截至2024年12月31日,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為3.00萬元,支出決算為3.00萬元,完成全年預(yù)算的100.00%,國內(nèi)公務(wù)接待7批次,累計150人次。主要用于接待招商引資、接待檢查人員等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算計劃執(zhí)行。其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.00萬元,主要用于招商引資、接待檢查人員接待7批次,累計150人次。
(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為55.10萬元,支出決算為56.52萬元,完成年初預(yù)算的102.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是運行經(jīng)費略增加。比2023年度減少3.75萬元,下降6.22%,主要原因是運行經(jīng)費略減少,基本與上年度持平。
(十一)政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額250.00萬元。其中:政府采購貨物支出50.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出200.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.00萬元,占政府采購支出總額的20.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額50.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
(十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日,(略)建設(shè)局本級共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(十三)預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,(略)建設(shè)局組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中:一級項目1個,二級項目26個,共涉及資金2869.63萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對2024年度(略)舊房裝修、廚衛(wèi)改造所用材料物品購置補貼1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金425萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
組織對本單位:(略)
本年無下屬部門或單位:(略)
2.單位:(略)
(略)建設(shè)局隨決算公開2024年度本單位:(略)
2022年度(略)(略)附屬配套及周邊環(huán)境提升工程項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為135.00萬元,執(zhí)行數(shù)為135.00萬元,完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是年底前完成;二是提升整體面貌;三是資金撥付一次。
30幢老(略)立面及附屬配套提升改造工程項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為300.00萬元,執(zhí)行數(shù)為300.00萬元,完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是資金撥付一次;二是年底前完成項目;三是提升老(略)整體面貌。未發(fā)現(xiàn)的問題。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:(略)
4.上級補助收入:指事業(yè)單位:(略)
5.附屬單位:(略)
6.其他收入:指預(yù)算單位:(略)
7.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位:(略)
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位:(略)
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:(略)
10.基本支出:指預(yù)算單位:(略)
11.項目支出:指預(yù)算單位:(略)
12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位:(略)
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:(略)
14.附屬單位:(略)
15.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位:(略)
16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位:(略)
17.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位:(略)
18.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)((款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位:(略)
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
24.城(略)支出(類)城(略)管理事務(wù)支出(款)行政運行(項):反映行政單位:(略)
25.城(略)支出(類)城(略)管理事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位:(略)
26..城(略)支出(類)城(略)管理事務(wù)支出(款)其他城(略)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)管理事務(wù)方面的支出。
27.城(略)支出(類)其他城(略)支出(款)其他城(略)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)方面的支出。
28.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。
29.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排的支出(款)制造業(yè)(項):反映使用超長期國債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子通訊設(shè)備等制造業(yè)的支出。
30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映單位:(略)
31.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老(略)改造(項):反映用于老(略)改造方面的支出。
五、附件
(略)建設(shè)局2024年度單位:(略)
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